你好,預(yù)付卡的它沒(méi)有消費(fèi)是不征稅
預(yù)付卡的充值和銷售是什么業(yè)務(wù)
老師,我們是餐飲行業(yè),現(xiàn)在會(huì)員充值時(shí)開(kāi)預(yù)付卡發(fā)票,那么到消費(fèi)時(shí)還需要開(kāi)票?
餐飲行業(yè)會(huì)員充值開(kāi)票什么類目,預(yù)付卡還是餐飲服務(wù)?
餐飲行業(yè)會(huì)員充值開(kāi)票什么類目,預(yù)付卡還是餐飲服務(wù)?
餐飲企業(yè)開(kāi)票預(yù)付卡銷售和充值免稅?
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開(kāi)具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
他不免費(fèi)的,以后消費(fèi)了正常繳納。
。。。。。那這個(gè)發(fā)票開(kāi)的是對(duì)的?那季度繳納增值稅的時(shí)候要算幾個(gè)點(diǎn)
你好,這個(gè)不對(duì)的,稅率開(kāi)錯(cuò)。
好的,我就說(shuō)開(kāi)免稅要求那么高
他這個(gè)應(yīng)該開(kāi)不征稅的稅率。
啊?不征稅的不是1%嘛?
小規(guī)模的
不征稅, 消費(fèi)了才按照1%的
那是應(yīng)該開(kāi)0稅率嗎
不征稅 三個(gè)字 開(kāi)這個(gè)