您好,對(duì)的,是直接申報(bào)的
老師我們接外賬回來(lái)自己做期初數(shù)據(jù)是他們給的科目余額匯總表數(shù)據(jù),我們生成報(bào)表報(bào)企業(yè)所得稅用修改報(bào)表嗎,還是電腦生成的報(bào)表就可以直接報(bào)稅
老師好,我是廣東省的一般納稅人,增值稅申報(bào)的時(shí)候,一進(jìn)去主表就已經(jīng)有數(shù)據(jù)了,我核對(duì)一下數(shù)沒錯(cuò)就直接點(diǎn)申報(bào)了。是不是主表申報(bào)以后附表一和附表二就自動(dòng)生成,就不用管了呢?
老師好,我想問(wèn)一下,現(xiàn)在軟件行業(yè)退稅是不是不用去稅務(wù)局了呢?直接申報(bào)納稅后就可以退稅了呢?
老師,您好,我想咨詢一下我企業(yè)要注銷,我當(dāng)期的申報(bào)已經(jīng)報(bào)完了,我是不是得把當(dāng)期交的稅的賬做完了,再申報(bào)清算企業(yè)所得稅申報(bào)表
老師如果那個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)錯(cuò)了我想更正第三季度的企業(yè)所得稅,我直接做更正申報(bào)就行了是嗎?還用更正第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
增值稅一般納稅人有收入就要交繳納增值稅嗎?
個(gè)體戶開安裝服務(wù)費(fèi)發(fā)票,應(yīng)該選什么類目
如果我暫估的是項(xiàng)目上的工資,匯算清繳前一定要拿勞務(wù)票來(lái)嗎,拿材料票行不,只要是這個(gè)項(xiàng)目上的
個(gè)體戶1年所繳納的稅費(fèi),在電子稅務(wù)局那里能查到
請(qǐng)問(wèn)公司注銷利潤(rùn)表剩下的未分配利潤(rùn)怎么解決
老師,填寫工商年報(bào)的時(shí)候,從業(yè)人數(shù)是寫第12個(gè)月的,還是取全面平均數(shù)
您好,公司名稱整了一個(gè)工商變更,給a公司開發(fā)票用的是變更完成的名字,但是目前收款公戶還是原來(lái)名字收款可以嗎?
老師異地預(yù)繳增值稅交多了能申請(qǐng)退稅嗎
老師,請(qǐng)教下 ,酒店每日采購(gòu)食材根據(jù)采購(gòu)送貨單,借:材料采購(gòu)-原材料 貸:應(yīng)付賬款-材料商名稱 送貨單上倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商廚房簽字有沒有必要每日給老板審批才能記帳應(yīng)付賬款 之前其他行業(yè)都是要根據(jù)發(fā)票給老板審批后才計(jì)應(yīng)付賬款的
老師,麻煩問(wèn)您個(gè)事,我們公司注銷,其實(shí)錢都已經(jīng)分配完了,就是給股東少打一千,留賬戶怕扣錢啥的用,這個(gè)最后一期的資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)這一千可以嗎,賬戶有一千不影響稅務(wù)注銷吧,還是得把這一千給股東轉(zhuǎn)了,讓賬戶金額為0
那就是該扣除的不用調(diào)增調(diào)減?
嗯對(duì),是這意思的了
那直接點(diǎn)擊申報(bào)就OK?
嗯對(duì),這個(gè)是點(diǎn)擊就尅