是的,沒(méi)有問(wèn)題是直接提交就可以,
老師好, 1、增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認(rèn)證到申報(bào)表二,以及開(kāi)票軟件月初上報(bào)匯總到申報(bào)表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動(dòng)到主表,最后計(jì)算出應(yīng)交的增值稅,假設(shè)無(wú)其他情況,就不用填寫(xiě)一直保存保存就可以申報(bào)了是嗎? 2、如果有類(lèi)似進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫(xiě)就行,保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對(duì)嗎?不用上傳什么憑證來(lái)支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應(yīng)該不用填寫(xiě)吧?
老師好,我是廣東省的一般納稅人,增值稅申報(bào)的時(shí)候,一進(jìn)去主表就已經(jīng)有數(shù)據(jù)了,我核對(duì)一下數(shù)沒(méi)錯(cuò)就直接點(diǎn)申報(bào)了。是不是主表申報(bào)以后附表一和附表二就自動(dòng)生成,就不用管了呢?
老師,一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表二的數(shù)據(jù)不是勾選認(rèn)證了之后就會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)嗎?可是我的這個(gè)怎么沒(méi)有數(shù)據(jù)呢
一般納稅人8月普票開(kāi)成免稅3801元,申報(bào)時(shí)主表第8欄自動(dòng)生成免稅3801元,申報(bào)比對(duì)不通過(guò),所以在附表二未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售金額換算了不含稅金額后,主表第8欄免稅就沖銷(xiāo)沒(méi)有數(shù)據(jù)了才申報(bào)成功。9月份普票沖紅一張免稅負(fù)數(shù)3801元。10月申報(bào)時(shí)主表免稅第8欄生成負(fù)數(shù)3801不通過(guò)噢,請(qǐng)問(wèn)怎么解決?
老師,我申報(bào)增值稅呢,能發(fā)個(gè)申報(bào)的流程嗎,附表一和附表二不是系統(tǒng)上傳信息后一保存就自動(dòng)上傳到主表了嗎?老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照年審和工商年報(bào)是一回事嗎
銷(xiāo)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅有什么不同,舉例說(shuō)明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開(kāi)來(lái)的租金專(zhuān)票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷(xiāo)和費(fèi)用打款可以經(jīng)過(guò)母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬(wàn),但是一直還沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬(wàn),這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
老師,我們公司買(mǎi)的房子,自用,房產(chǎn)租從價(jià)計(jì)征,去年買(mǎi)的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購(gòu)買(mǎi)價(jià)還是房產(chǎn)凈值(即:買(mǎi)價(jià)-累計(jì)折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤(rùn)表里銷(xiāo)售收入,成本,費(fèi)用,都是不含稅的吧
老師,請(qǐng)問(wèn)有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時(shí)候需要另外交稅嗎?
本院酌定對(duì)所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎