你好 接著前面賬做 期初數(shù)據(jù)是他們給的科目余額匯總表 錄入 用賬上出的報(bào)表數(shù)據(jù) 填寫著相申報(bào)表
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個(gè)公司是去年3月份成立的,他們以前沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒(méi)有建賬,沒(méi)有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個(gè)月也沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個(gè)月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們?cè)?月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,4到6月的未申報(bào),我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)?
老師我從外賬公司接賬回來(lái),初始數(shù)據(jù)是按照他們提供的科目余額表入的,8月接回來(lái),現(xiàn)在報(bào)所得稅打出的利潤(rùn)表本月數(shù)跟本年累計(jì)數(shù)是一致的,這樣對(duì)嗎
老師我們接外賬回來(lái)自己做期初數(shù)據(jù)是他們給的科目余額匯總表數(shù)據(jù),我們生成報(bào)表報(bào)企業(yè)所得稅用修改報(bào)表嗎,還是電腦生成的報(bào)表就可以直接報(bào)稅
中途接手了一個(gè)公司,按照對(duì)方交接過(guò)來(lái)的科目余額表錄入了期初數(shù)據(jù)生成了新的賬套,生成的資產(chǎn)負(fù)債表,個(gè)別科目數(shù)據(jù)期初與對(duì)方之前的期初不一致,這種情況要怎么辦?報(bào)稅的時(shí)候,我可以修改對(duì)方之前申報(bào)的期初數(shù)嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)可以先不填實(shí)數(shù),年終匯算清繳再填嗎?然后報(bào)表是可以直接0申報(bào)嗎?我看我們公司的賬給代理記賬做的就是這樣子的。
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報(bào)中的盈余總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
銀行利息收入100元 分錄怎么寫
問(wèn)一下注銷時(shí)是不是要把賬調(diào)一下,賬面只剩一分錢
老師,工商年檢中納稅總額為本年度實(shí)際交稅的金額,那像2023年度的所得稅,在2024年1月份繳納的,算嗎
老師,我司24年異地施工預(yù)交的企稅 2000元。預(yù)交當(dāng)月月底我做結(jié)轉(zhuǎn)了,借:所得稅費(fèi)用 2000 貸:銀行存款2000 24年全年虧損,現(xiàn)在做退稅了。請(qǐng)問(wèn)錢到賬后如何做分錄?
銷售有部分退貨有部分對(duì)賬,我怎么開(kāi)負(fù)數(shù)啊
倉(cāng)管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。這話是不是有誤導(dǎo)性 入庫(kù)與驗(yàn)收:物料到貨后倉(cāng)務(wù)員或相關(guān)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收確認(rèn)并簽字),以送貨單為入庫(kù)依據(jù),財(cái)務(wù)據(jù)此賬務(wù)處理。生產(chǎn)車間和各部門領(lǐng)用物料時(shí)按規(guī)定審批,倉(cāng)管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。
公司變更名稱怎么核名
可是我的報(bào)表年初數(shù)跟期末數(shù)是一樣的
老師這樣的表對(duì)嗎,我的利潤(rùn)表本年累計(jì),跟本月數(shù)一樣,
您好 如果您本期沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù),就是期初和期末數(shù)一樣, 這需要看您實(shí)際情況
本期發(fā)生了,但是我是剛接回來(lái)的數(shù)據(jù),生成報(bào)表,期初數(shù)據(jù)跟期末是一樣的,因?yàn)橐郧皵?shù)據(jù)是包給外賬的
你好 那就是做錯(cuò)了 可以讓對(duì)方更正為正確的再接手這個(gè)賬 或者您自己更正處理
老師可能我表達(dá)有錯(cuò),我意思是我生成的只有本期數(shù)據(jù),但是對(duì)方年初數(shù)據(jù)我是沒(méi)有的
你好 因?yàn)槟前粗懊尜~往下做,所以只錄入最后一期的科目余額表的金額 你想什么都有就從1月開(kāi)始做賬 把年初數(shù)據(jù)都錄入就可以了?
那如果我不從,現(xiàn)在報(bào)表要改嗎,我能按這個(gè)報(bào)表報(bào)所得稅跟利潤(rùn)表嗎
你好 以前的報(bào)表沒(méi)有錯(cuò)不改? 您接收做賬就是做完賬正常出報(bào)表??
你好 如果 您現(xiàn)在報(bào)稅就按前面做賬出的報(bào)表 數(shù)據(jù) 填寫申報(bào)?