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老師,你好,我們是銷售方,就是去年6月份那會給購買方多開了一張增值稅發(fā)票,如果購買方已經(jīng)認證了這張票,我們該怎么協(xié)商追回這張票及我們銷售方為這張票已經(jīng)交的稅呢?(雙方商量這張票可以被追回)

2024-03-03 07:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-03 08:00

你好對方給你開信息表 你們開負數(shù)發(fā)票就可以了 小規(guī)模的還是一般納稅人

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你好對方給你開信息表 你們開負數(shù)發(fā)票就可以了 小規(guī)模的還是一般納稅人
2024-03-03
你好對方給你開紅字信息表, 你們單位紅沖抵扣這個月的稅款。
2024-03-03
您好 如果銷售方 多給我們開了一張一模一樣的增值稅專票,那我們是多交還是少交稅呢---您公司根本不應該抵扣,簡單講多給開的發(fā)票與您公司無關了,這個是不能勾選認證的,因為企業(yè)抵扣的進項稅額是要和實際發(fā)生業(yè)務相符的。
2021-03-17
您好,這個的話是可以的,可以做轉出
2024-05-18
你開紅字信息表只需要開這一個產(chǎn)品的就可以
2020-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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