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老師,你好,我們是銷售方,我們?nèi)ツ?月份那會給購買方開具了一張增值稅發(fā)票,后來發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票重開了,可是購買方已經(jīng)抵扣了,我們也給這張票交稅了,問這個問題該怎么處理

2024-03-03 07:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-03 07:48

你好對方給你開紅字信息表, 你們單位紅沖抵扣這個月的稅款。

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你好對方給你開紅字信息表, 你們單位紅沖抵扣這個月的稅款。
2024-03-03
你好對方給你開信息表 你們開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了 小規(guī)模的還是一般納稅人
2024-03-03
你好 這個發(fā)票丟失后,是可以用發(fā)票復(fù)印件來入賬的
2021-12-17
同學(xué)你好 對的 這個是的
2021-11-26
您好,這個的話是可以的,可以做轉(zhuǎn)出
2024-05-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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