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買了供應商一臺送料機,結(jié)果發(fā)票開錯給A公司,如何做賬?發(fā)票也驗證抵扣了。以后月份會讓供應商開紅字發(fā)票沖紅。這發(fā)票如何入賬?

2024-03-02 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-02 16:30

這種情況下,可以采取以下步驟來處理這個問題: 首先,應該將發(fā)票的錯誤情況與供應商溝通,并讓其了解該發(fā)票已被驗證抵扣的情況。隨后,應要求供應商按照正確的公司名稱重新開具發(fā)票。 在收到正確發(fā)票之前,可以將錯誤的發(fā)票作為臨時入賬的依據(jù),同時在賬目中注明該發(fā)票有誤,并已通知供應商進行更正。為了確保賬目的準確性,建議在臨時入賬時采用備注或附注的方式,明確標注該發(fā)票為錯誤發(fā)票,并注明正確的公司名稱和發(fā)票號碼等信息。 當收到供應商開具的紅字發(fā)票時,需要將其與之前的錯誤發(fā)票進行核對,確保兩者的信息一致。然后,可以按照正常的入賬流程將紅字發(fā)票入賬,沖銷之前的錯誤入賬。 最后,在收到供應商重新開具的正確發(fā)票后,應將其及時入賬,以確保賬目的準確性和合規(guī)性。 需要注意的是,在處理此類問題時,應遵循相關的會計準則和法規(guī)要求,確保賬目的準確性和合規(guī)性。同時,與供應商的溝通和協(xié)作也非常重要,以便及時解決問題并確保雙方的利益得到保障。

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快賬用戶6509 追問 2024-03-02 16:33

這款送料機要入賬,入庫存商品還是低值易耗品,到時收到紅字發(fā)票再紅沖掉。

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齊紅老師 解答 2024-03-02 16:33

學員朋友您好,這個是做庫存商品

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快賬用戶6509 追問 2024-03-02 16:35

到時收到紅字發(fā)票后,再出庫么?

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齊紅老師 解答 2024-03-02 16:37

學員您好,是的,對的

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這種情況下,可以采取以下步驟來處理這個問題: 首先,應該將發(fā)票的錯誤情況與供應商溝通,并讓其了解該發(fā)票已被驗證抵扣的情況。隨后,應要求供應商按照正確的公司名稱重新開具發(fā)票。 在收到正確發(fā)票之前,可以將錯誤的發(fā)票作為臨時入賬的依據(jù),同時在賬目中注明該發(fā)票有誤,并已通知供應商進行更正。為了確保賬目的準確性,建議在臨時入賬時采用備注或附注的方式,明確標注該發(fā)票為錯誤發(fā)票,并注明正確的公司名稱和發(fā)票號碼等信息。 當收到供應商開具的紅字發(fā)票時,需要將其與之前的錯誤發(fā)票進行核對,確保兩者的信息一致。然后,可以按照正常的入賬流程將紅字發(fā)票入賬,沖銷之前的錯誤入賬。 最后,在收到供應商重新開具的正確發(fā)票后,應將其及時入賬,以確保賬目的準確性和合規(guī)性。 需要注意的是,在處理此類問題時,應遵循相關的會計準則和法規(guī)要求,確保賬目的準確性和合規(guī)性。同時,與供應商的溝通和協(xié)作也非常重要,以便及時解決問題并確保雙方的利益得到保障。
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你好,已經(jīng)抵扣了的借銀行存款、貸庫存商品,應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2024-07-16
您好 請問第一次收到發(fā)票抵扣的時候分錄怎么寫的
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同學你好 原分錄負數(shù)紅沖重新開正確的就可以
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同學,你好 你1月份有作賬嗎?
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