同學(xué) 發(fā)票未認(rèn)證抵扣,已入賬,當(dāng)時(shí)是怎么入賬的?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,上個(gè)月收到供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票,本月已認(rèn)證報(bào)稅,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)具的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,需要紅沖重新開(kāi),那需要如何操作呀?是我們開(kāi)具紅字發(fā)票信息表還是供應(yīng)商那邊開(kāi)啊?供應(yīng)商要求我們開(kāi),但是我們不清楚如何操作,他們開(kāi)出的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了不是應(yīng)該由他們自己紅沖開(kāi)嗎?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
你好,供應(yīng)商2月份開(kāi)了一下材料發(fā)票過(guò)來(lái),發(fā)票未認(rèn)證抵扣,已入賬,過(guò)兩個(gè)月后供應(yīng)商作廢此發(fā)票,要如何處理這邊賬務(wù),謝謝
你好老師請(qǐng)問(wèn)下,6月收到發(fā)票已經(jīng)入賬,但是在認(rèn)證的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這張票供應(yīng)商紅沖了,7月把發(fā)票補(bǔ)了過(guò)來(lái),數(shù)量金額單價(jià)都一樣,原來(lái)的賬務(wù)處理還需要調(diào)整嗎?謝謝
你好 我們有一筆辦公費(fèi) 12月份已經(jīng)入賬并認(rèn)證了 這個(gè)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了 發(fā)票少開(kāi)了 錢(qián)也少付了 現(xiàn)在讓供應(yīng)商紅沖 重新開(kāi)票 補(bǔ)付錢(qián) 應(yīng)該如何操作
你好老師個(gè)體戶(hù)工商年檢怎么填寫(xiě)
買(mǎi)票和虛開(kāi)發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書(shū)本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說(shuō)可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對(duì)公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過(guò)當(dāng)年收入的千分之五嗎?請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營(yíng)充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶(hù)充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
個(gè)體工商戶(hù)查賬征收需要每月申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬(wàn)元,處置時(shí)該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬(wàn)元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報(bào)的應(yīng)該是投資活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?流入還是流出?
22、某公司息稅前利潤(rùn)為1000萬(wàn)元,債務(wù)資金400萬(wàn)元,稅前債務(wù)資本成本為6%。所得稅稅率為25%,權(quán)益資金5200萬(wàn)元,普通股資本成本為12%。則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場(chǎng)價(jià)值為(?。┤f(wàn)元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來(lái)呢,導(dǎo)出來(lái)的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的資料在哪里找
借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
同學(xué) 這個(gè)作廢了的發(fā)票做紅字借方就可以了 借?應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字 貸 應(yīng)付賬款 貸方紅字 發(fā)票來(lái)的時(shí)候再重新入藍(lán)字。
如果反方向紅沖的話(huà)材料余額就是負(fù)數(shù)了,這批材料當(dāng)初被系統(tǒng)做了領(lǐng)料,可以直接這樣紅沖嗎?
同學(xué) 這個(gè)只沖稅額 不沖原材料啊、 原材料可以先暫估放在那里。
那我這張發(fā)票要怎么沖呢?
借?應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字 貸 應(yīng)付賬款 貸方紅字 這里不需要沖原材料 就不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)了。