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你好,老師。現(xiàn)在是把去年的手工賬賬本結(jié)轉(zhuǎn)到今年的新賬本,需要從舊賬本蓋結(jié)轉(zhuǎn)下年新賬本上年結(jié)轉(zhuǎn)蓋這個(gè)戳把資產(chǎn),負(fù)債,所有者權(quán)益的金額結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)是吧

2024-03-02 11:07
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-02 11:09

同學(xué)你好,是的需要轉(zhuǎn)

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同學(xué)你好,是的需要轉(zhuǎn)
2024-03-02
你好,二個(gè)都是所有者權(quán)益科目,不會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表
2023-02-11
你好,只需要把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年就行
2021-11-19
你好!本年利潤(rùn)到年底結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)中了,所以本年利潤(rùn)就沒(méi)有余額了,不需要抄到新賬本。
2021-11-19
你好!你第二個(gè)方法好像就沒(méi)有去搞那個(gè)固定資產(chǎn)啊。
2022-05-23
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