應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅。做這個(gè)。
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預(yù)提嗎?
個(gè)體戶,開的經(jīng)營租賃,回來的是洗衣機(jī)可以嗎?
社保我是上個(gè)月繳的,醫(yī)保我這個(gè)月開始交,怎么稅務(wù)系統(tǒng)里面總是提示異常,申報(bào)數(shù)據(jù)沒有新添加讓的怎么處理呢
老師一般納稅人附加稅沒有減半?
想要了解出口退稅相關(guān)的政策,看那幾條?
老師,公司新開一個(gè)小規(guī)模公司,由于公司賬戶未開戶,合伙人想先把投資款轉(zhuǎn)過來,我們可以用現(xiàn)有公司的賬戶先收款,等開戶好了再把這筆投資款轉(zhuǎn)過去嗎?
經(jīng)濟(jì)法老師關(guān)于印花稅的口訣,以及口訣分別對(duì)應(yīng)內(nèi)容是什么
老師,你好,固定資產(chǎn)清理開票了分錄怎么做,謝謝
2024.11成立的公司,現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅,顯示申報(bào)失敗。 申報(bào)反饋信息:申報(bào)失敗,扣繳單位無有效的稅費(fèi)稅種認(rèn)定信息。 這個(gè)要如何處理呢?
他不需要結(jié)轉(zhuǎn) 有進(jìn)項(xiàng)他也抵扣不了。
老師,是直接應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅
應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅二級(jí)科目
直接應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅,不可以這樣嗎,我習(xí)慣用這個(gè)
不可以不可以,不可以
那老師,這樣可以嗎,就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡易計(jì)稅),我這樣可以嗎,用括號(hào)可以嗎,括號(hào)不代表三級(jí)科目吧,括號(hào)和橫桿- ,是一樣的意思嗎
你好,這個(gè)你自己決定吧。
準(zhǔn)則里面規(guī)定的就是應(yīng)交稅費(fèi)減一計(jì)稅,沒有其他的。
我理下思路,就是,可以用應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅,也可以用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡易計(jì)稅),但是不可以用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅,是這個(gè)意思不,老師,括號(hào)可以,橫杠不可以是嗎
你好,我不是這個(gè)意思,我說正規(guī)的是應(yīng)交稅費(fèi)減一計(jì)稅,如果你不想設(shè)置這個(gè),你想做其他的,你這個(gè)你自己選擇,我們就不給你建議了,我們給你的建議是二級(jí)科目,你自己想做的是三級(jí)科目。