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Q

老師,你好,固定資產(chǎn)清理開票了分錄怎么做,謝謝

2025-05-14 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-14 10:06

1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶5760 追問 2025-05-14 10:19

老師,出售自用固定資產(chǎn)入其他收入還是營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2025-05-14 10:19

你好,入其他業(yè)務(wù)收入。

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快賬用戶5760 追問 2025-05-14 10:21

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-14 10:22

你好,不用客氣的了。

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快賬用戶5760 追問 2025-05-14 10:48

老師,開票入固清增值稅申報表和帳上不一樣?。?

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齊紅老師 解答 2025-05-14 10:50

你好,是的,這個確實是不同,這是稅法與會計的差異,所以老師上面說建議入其他業(yè)務(wù)收入。What?

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快賬用戶5760 追問 2025-05-14 10:50

固定資產(chǎn)清理走其他業(yè)務(wù)收入?

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齊紅老師 解答 2025-05-14 10:52

你好,是的,就是賣出去的時候這一筆。

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快賬用戶5760 追問 2025-05-14 10:55

老師是你說的上面第三部固清換其他業(yè)務(wù)收入嗎?那轉(zhuǎn)清理的賬上余額怎么做平

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齊紅老師 解答 2025-05-14 10:57

你好,是的。余額轉(zhuǎn)入成本,差額計入營業(yè)外收支。

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一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費用時 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
2022-07-12
你好 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2024-06-12
你好? 你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
2023-05-29
你好 借:待處理財產(chǎn)損益,累計折舊,貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出,貸:待處理財產(chǎn)損益
2021-07-30
3.3那個地方直接寫成2.2即可,如果固定資產(chǎn)清理還有余額計入營業(yè)外收入或支出
2023-10-13
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