你好 借:待處理財產損益,累計折舊,貸:固定資產 借:營業(yè)外支出,貸:待處理財產損益

我單位以前年度虧損10萬多,今年盈利了我想彌補以前年度虧損怎樣做會計分錄 ?謝謝老師
老師好!新政府會計制度下新增固定資產,分2年期付款,會計分錄怎么做?謝謝!
清理以前年度的固定資產怎么入會計分錄
清理以前年度固定資產盤虧怎么做會計分錄,謝謝老師
老師,麻煩咨詢下固定資產盤盈虧分錄怎么做的啊,謝謝老師
老師我想問下信用等級平分多少分到多少分是B,多少分到多少分是C
我是三十四期的學員,在4月份的第22個記賬憑證的附件的發(fā)票用處,怎么參考這個專用發(fā)票呢?
老師想咨詢一下應收應付其他應收應付的結果怎么算
老師資產總額怎么控制5千萬,利潤總額怎么控制300萬,每年幾月份大學開始計算,
請問繼續(xù)教育在哪個網站可以進行?
銷售股權需要繳納什么稅
你好,我進入了一個商貿公司,老會計的應付賬款科目都是用的預付賬款,我該怎么理解?
老師,股東跟公司借款二十萬,公戶轉給股東了,可不也可以每個月發(fā)放工資,獎金從這個借款里面沖呀
增值稅 計提 結轉 繳納的分錄
老師,請問內賬的話,如果買材料含稅1130元,那內賬計入原材料成本是1130/1.13還是直接按照1130元做
記得有個以前年度損益調整這個科目呢老師,謝謝老師回答
你好,以前年度損益調整,是針對固定資產盤盈的處理?
盤贏的以前年度損益調整固定資產怎么做賬,謝謝老師
你好,借:固定資產,貸:以前年度損益調整
那 以前年度損益調整后期結轉的分錄呢?
你好,結轉的分錄是,借:以前年度損益調整,貸:利潤分配——未分配利潤?
那我這個利潤表和資產負債表的勾稽關系還對嗎,這樣不就是借固定資產,貸利潤分配未分配利潤了嗎?我專業(yè)知識不牢靠,謝謝老師回答,想不清楚
你好,發(fā)生了以前年度損益調整的情況下,資產負債表與利潤表的勾稽關系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整
那以后年年一直是這樣情況嗎?
你好,就只有當年。之后年度如果沒有發(fā)生以前年度損益調整,報表的關系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計