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清理以前年度固定資產(chǎn)盤虧怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師

2021-07-30 08:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-30 08:51

你好 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn) 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益

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快賬用戶5021 追問(wèn) 2021-07-30 08:53

記得有個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目呢老師,謝謝老師回答

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齊紅老師 解答 2021-07-30 08:53

你好,以前年度損益調(diào)整,是針對(duì)固定資產(chǎn)盤盈的處理?

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快賬用戶5021 追問(wèn) 2021-07-30 08:53

盤贏的以前年度損益調(diào)整固定資產(chǎn)怎么做賬,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-30 08:54

你好,借:固定資產(chǎn),貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶5021 追問(wèn) 2021-07-30 08:56

那 以前年度損益調(diào)整后期結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-30 08:56

你好,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)?

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快賬用戶5021 追問(wèn) 2021-07-30 09:03

那我這個(gè)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系還對(duì)嗎,這樣不就是借固定資產(chǎn),貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)了嗎?我專業(yè)知識(shí)不牢靠,謝謝老師回答,想不清楚

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齊紅老師 解答 2021-07-30 09:04

你好,發(fā)生了以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶5021 追問(wèn) 2021-07-30 09:07

那以后年年一直是這樣情況嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-30 09:07

你好,就只有當(dāng)年。之后年度如果沒(méi)有發(fā)生以前年度損益調(diào)整,報(bào)表的關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)

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