你好,你讓對方認(rèn)證了,對方給你開紅字信息表,然后你再開紅字發(fā)票,只開這個錯誤的就行。
老師,請問我們現(xiàn)在是一般納稅人,但是要補(bǔ)開今年3月份還是小規(guī)模的發(fā)票,還能按1%的稅率開嗎?怎么操作呢?我看了稅盤里面只有3%的選項(xiàng),沒有1%了
老師,我公司是一般納稅人,1月份進(jìn)項(xiàng)票有一張開錯了,2月份才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在認(rèn)證不上,只能多交稅款嗎?
老師你好,我們是小規(guī)模公司,我22年3月開了77萬的專票,把發(fā)票稅號寫錯了,但到4月7號今天才發(fā)現(xiàn),但3月份開票是1%稅率,4月份變成了3%稅率,我現(xiàn)在要開77萬專票咋交多少稅是無法選擇1%的稅率,票面上只有3個點(diǎn)稅率。 政策是4月1號才變成專票3個點(diǎn),有什么辦法能開1個點(diǎn)專票,如果開不了我個人要賠付77萬兩個點(diǎn)的稅率既15400元,老師能不能想想辦法
你好老師,我們是一般納稅人的貿(mào)易行業(yè)。5月份剛開始建賬,賬套沒有了,手工賬也沒了?,F(xiàn)在我要補(bǔ)齊前四個月的賬,有什么好的辦法補(bǔ)救嗎?現(xiàn)在手里只有稅盤跟發(fā)票了,進(jìn)項(xiàng)稅怎么看前四個月認(rèn)證了哪幾張發(fā)票
老師你好,請問一下我們在2023年2月28日開錯了一張發(fā)票,現(xiàn)在3月份了,作廢不了,我該怎么辦呢???我們是一般納稅人,發(fā)票沒有郵寄出去給客戶,開錯的發(fā)票3聯(lián)都在我們公司手上。我們要沖紅是嗎?
老師,公司是做光伏安裝的,許可證上經(jīng)營范圍有:建設(shè)工程設(shè)計,建設(shè)工程施工,施工專業(yè)作業(yè)。我們承接其他新能源公司的光伏安裝項(xiàng)目,對方給我們結(jié)算款項(xiàng)的時候,銀行流水備注的是“勞務(wù)費(fèi)“這個備注寫得是不不太合理,我們給他們開具的發(fā)票是“建筑服務(wù)*安裝服務(wù)費(fèi)“發(fā)票
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計數(shù) 的計算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計數(shù)(增值說進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?之前問過老師沒講明白,所以問問你
老師好!出租車從業(yè)證培訓(xùn)費(fèi)屬于什么稅目?
老師,你好,我們是出口企業(yè),我們出口的成交方式是FOB,我們報關(guān)單上的價格是880,我們形式發(fā)票上的價格是880+運(yùn)費(fèi)262元,請問我確實(shí)收入按哪個?這個運(yùn)費(fèi)262元怎么做帳處理?
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報關(guān)單上只寫了果凍,是同一個品種。
上個月暫估入賬的原材料,這個月已收到發(fā)票,這個月怎樣做賬,原材料上個月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用?謝謝
老師,請問我報個稅的時候怎么有個減免表了,以前都沒有了
原料按實(shí)際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫存商品,按多少交稅
這張發(fā)票還沒有給對方的,對方還沒走認(rèn)證的,是開的全電發(fā)票 也是要先讓對方認(rèn)證了,再按你這個步驟處理是吧
如果你自己開紅字信息表,開紅字發(fā)票,再重新開的話,得全部紅沖,不能開一部分。
好的,謝謝
不用客氣工作愉快。