你好,建議放到2024年,如果你放到2023年的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。

出口退稅問題 1.12月出口報關(guān)了一筆批貨物。未及時開票。那12月需要確認(rèn)收入嗎?確認(rèn)的話申報12月增值稅是不是要填收入? 2.能否在23年1月在開具發(fā)票?確認(rèn)收入一起,跨年了 。稅務(wù)備案還沒下來 所以現(xiàn)在拖到一月了導(dǎo)致1月沒法進(jìn)行退稅申報和開具出口發(fā)票
老師好,請問我2023年4月份開具了一張藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在需要部分紅沖,查了一下需要購買方把當(dāng)時開的藍(lán)字發(fā)票確認(rèn)入帳之后,我們銷售方才能部分紅沖,但是當(dāng)時4月份購買方都沒有確認(rèn)入帳,那如果說現(xiàn)在點(diǎn)確認(rèn)入帳會有什么影響嗎???
老師,您好!我2023年開了三個月的物業(yè)費(fèi)發(fā)票給客戶,今年1月初領(lǐng)導(dǎo)說對方不再支付費(fèi)用,讓我把收入沖銷,所以我12月的賬是沖減了三個月的物業(yè)費(fèi)收入,發(fā)票是24年1月紅沖的,我現(xiàn)在做1月份的賬,那我是不是要把12月沖的收入轉(zhuǎn)回來
采購生產(chǎn)設(shè)備,23年12月開了發(fā)票,客戶以認(rèn)證,我們確認(rèn)完收入了,現(xiàn)在需要沖紅發(fā)票重開。收入能否做回23年 還是沖紅后只能把收入放在24年
老師好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,發(fā)現(xiàn)23年一筆預(yù)收款計入了營業(yè)收入,但是沒有給客戶開票。24年給客戶開了票,又記了一遍收入,能在25年2月,把23年那筆憑證做紅字,然后寫一筆正確的分錄嗎,正確的應(yīng)該是借銀行存款,貸預(yù)收帳款。
離線申報免扺退數(shù)據(jù)自檢出現(xiàn)錯誤選項要怎么處理呢
公司章程里面把公司的董事、高級管理人員不得兼任公司監(jiān)事。改成了法定代表人以公司名義從事的民事活動,其法律后果由公司承受。有什么影響嗎
你好,跨境電商平臺收入是30萬,請問這個30萬是含稅的還是不含稅? 需要價稅分離入賬嗎
名譽(yù)股東給公司借款200萬,轉(zhuǎn)到公司對公賬戶時,不懂轉(zhuǎn)賬備注寫營業(yè)收入,這種情況怎么處理
老師,我想問下供電公司給我們開具的電費(fèi)發(fā)票,我們能不能給我們的客戶開電費(fèi)發(fā)票
4s店采購車進(jìn)來,進(jìn)賬正數(shù)43萬多廠家直接把之前幾個月的提車返利和其他各種返利合計35萬多直接負(fù)數(shù)開進(jìn)一張票里。請問這樣我應(yīng)該怎么記賬 按正數(shù)記庫存商品嗎 進(jìn)項按正數(shù)減掉負(fù)數(shù)記還是怎么記
請問下老師,我們是裝修公司,客戶付款時候,手機(jī)銀行支付、他領(lǐng)取了銀行的滿減券,滿10-9元,這個記入什么費(fèi)用,怎么寫分錄
由郭老師回答我的問題
老師,問一下,運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償款1萬,對方運(yùn)輸公司不付我們,然后協(xié)商,分10次從每個月的運(yùn)費(fèi)里扣除10%,也就是比例10月運(yùn)費(fèi),金額1萬,只需的9千,問一下,計提運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償款1萬,怎么做會計分錄????
工商銀行的回單怎么打印比較合適,感覺一張好多內(nèi)容
放到23年 增值稅報稅是按未沖紅的,所得稅在24年沖紅,然后發(fā)票開24年,做收入反結(jié)賬還做到23年12月行不行?后附24年新發(fā)票
對的,是的,因為你的增值稅沒法修改,在2023年,只能在2023年申報。
只能24年沖紅,做紅字負(fù)數(shù)進(jìn)項,增值稅申報也減去收入,再在24年重新做收入?收入確認(rèn)在24年? 如果24沖紅 開賬做到23年收入可能導(dǎo)致報表不一致么
怎么是紅字進(jìn)項?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項負(fù)數(shù)。