你好,還是在增值稅申報(bào)頁面申報(bào)的呢
上個(gè)月提供建筑服務(wù)在異地稅務(wù)局預(yù)繳了增值稅、附加稅、印花稅和企業(yè)所得稅,印花稅預(yù)繳金額在什么地方填寫?我在印花稅申報(bào)表中的“本期已繳稅額”添了預(yù)繳金額后提示“購銷合同的本期已繳稅額合計(jì)不能大于征收項(xiàng)目的實(shí)際預(yù)繳余額”這樣一段話,不知道是哪里出了問題
請(qǐng)教一下,我們企業(yè)本月申請(qǐng)從小規(guī)模納稅人升級(jí)為一般納稅人,在11月20號(hào)申請(qǐng)的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報(bào)信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報(bào)導(dǎo)致的,可是我們申請(qǐng)變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過了征期了,沒辦法申報(bào)呀,現(xiàn)在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務(wù)局做罰款,專管員不給處理這個(gè)事兒,想請(qǐng)教老師該怎么辦?
老師,你好,我申報(bào)時(shí)提示這個(gè)錯(cuò)誤,什么意思呢? 表內(nèi)表間校驗(yàn)返回錯(cuò)誤信息:您滿足“除小規(guī)模納稅人外月(季)銷售額小于10(30)萬元免征地方教育附加”的減免條件,請(qǐng)?jiān)凇对鲋刀惣案郊佣愘M(fèi)申報(bào)表附列資料(五)》第3行“減免性質(zhì)代碼”列中選擇該減免,且對(duì)應(yīng)“減免稅(費(fèi))額”應(yīng)等于“本期應(yīng)納稅(費(fèi))額”。;主表第5行(二)按簡易辦法計(jì)稅銷售額“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”需大于等于《附列資料(一)》第9列第8至13b行之和-第9列第14、15行之和
核心征管提示信息:上期未申報(bào):征收項(xiàng)目:增值稅品目:其他建筑服務(wù)未申報(bào)。(錯(cuò)誤碼fb3440d338fa4a5095f5931d2dedac9c) 老師,下午好,申報(bào)增值稅提示這個(gè)是什么情況,去哪里申報(bào)呢
老師好, 我們老板有兩家公司,A公司 B公司。前幾天A公司被稅務(wù)局提示風(fēng)險(xiǎn)了,風(fēng)險(xiǎn)是, 1、其他應(yīng)收賬款過多,提示有利息收入未申報(bào)增值稅。 2、未分配利潤有600多萬,但是賬上銀行存款只有一百多萬。 實(shí)際的情況是,這幾年籌建B公司,錢都轉(zhuǎn)到B公司。 我可以解釋為:其他應(yīng)收不是借出款,是A公司把錢投資給B公司了嗎?這樣解釋會(huì)涉及到什么稅款嗎?有什么隱患嗎?
我們剛成立了一個(gè)公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們?cè)诮o稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
老師,請(qǐng)問如果財(cái)務(wù)鋼琴能彈到九級(jí),財(cái)會(huì)考到高會(huì),會(huì)不會(huì)讓老板很欣賞?
老師,這個(gè)題怎么做呢?
這個(gè)題怎么做?幫我看一下唄
請(qǐng)問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報(bào)表
老師,這個(gè)選擇什么呢?
收到一張足浴的發(fā)票,這種娛樂場所開的發(fā)票可以計(jì)入銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
流動(dòng)資產(chǎn)包括哪幾個(gè)?流動(dòng)負(fù)債的哪幾個(gè)?
老師,這一題是不是選c?
沒看到呢,您那里有截圖么
其他建筑服務(wù)這類申報(bào),是不是這個(gè)月新增才有的