你暫估的庫存,做了銷售了嗎?
上個(gè)月暫估的庫存商品,成本做了結(jié)轉(zhuǎn) 這個(gè)月發(fā)票到了,把上個(gè)月暫估的庫存商品沖掉了 成本這個(gè)月還用不用結(jié)轉(zhuǎn) 成本暫估和實(shí)際有差距
老師,沒收到發(fā)票暫估庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,沖暫估的時(shí)候,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要沖回,在重新結(jié)轉(zhuǎn)?
請問我暫估的庫存商品 紅沖的話 那么暫估的庫存商品結(jié)成得成本也需要紅沖嗎
老師,我1月暫估的庫存商品,1月底也要結(jié)轉(zhuǎn)成本吧?我暫估的庫存商品也要結(jié)轉(zhuǎn)成本,對吧
庫存商品暫估入庫,一次暫估一批貨物,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候也是分批結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本嗎?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
1月已銷售了
就是發(fā)票2月份才來
那我暫估的金額跟發(fā)票金額一樣,下月紅沖暫估,下月結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄就不用做了吧?
我就是1月份銷售收入多,成本發(fā)票少,我就想把2月的幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,1月暫估入賬,讓一月結(jié)轉(zhuǎn)成本,本年利潤金額小點(diǎn)
老師人呢
銷售了就要結(jié)轉(zhuǎn)成本
那我暫估的金額跟發(fā)票金額一樣,下月紅沖暫估,下月結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄就不用做了吧? 是的不用做了
謝謝老師
非常感謝
不客氣的,加油加油