借:進(jìn)項 貸:進(jìn)項轉(zhuǎn)出

請問下老師,我9月份剛?cè)肓朔莨潭ㄙY產(chǎn),但是10月份的時候這份發(fā)票被作廢了,對方又重新開了份進(jìn)來,請問這筆賬我該怎么做?
老師,請問,我六月份做帳的時候,實際進(jìn)項,抵扣了一張十萬的發(fā)票,但是我入賬的時候錯把20萬的發(fā)票入了帳,我這個月可以,20萬的紅沖出來,十萬的重新入賬,這樣可以嗎?
我在1月份收到一張增值稅專票,并且已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在對方發(fā)現(xiàn)數(shù)量和單價錯了,要作廢,我已開了紅字信息表,對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,又重新開了一份相同金額的增值稅專票,我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,新收到的發(fā)票怎么做賬,
老師您好,7月份對方公司給我家開的增值稅專用發(fā)票,8月1號我正常抵扣申報做賬了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對方公司這張專票作廢了,我怎么才能查到對方什么時候作廢的發(fā)票了?
老師,請問1月份收到個人代開的費(fèi)用發(fā)票,已做賬并付款,3月份又作廢重開了相同發(fā)票,怎么賬務(wù)處理
老師,我們有A.B兩家公司,B公司股東是A公司100%持股,這兩家公司可以合并報表的嗎?
請問中級會計實務(wù)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位到底扣不扣分?急急急能不能給個準(zhǔn)確說法?科目和金額數(shù)字倒是對的,就是多加了“萬元”,大題的題干寫的是“答案中的金額單位用萬元表示”
本次電商報稅是用銷售收入減去退款對吧
老師你好,請問對長期股權(quán)投資增資減資,即投資公司針對被投資公司的增資與減資賬務(wù)處理如何處理?以及稅務(wù)上的處理怎么處理?能否幫給個思路一下嗎
老師怎么查看公司一整年開票金額是多少
請問小規(guī)模增值稅可以申報在30萬以內(nèi)嘛 這樣免稅,然后企業(yè)所得稅的收入會和增值稅的對不上 這樣有問題嘛?
老師怎么查看公司一整年開票金額是多少
注冊會計師會計分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位會不會被扣分?金額和科目正確
老師請問審計報告里的本年應(yīng)交數(shù)是這一年的稅吧?
老師,我們公司需要資金,賬戶不夠,能不能法人個人轉(zhuǎn)到公司賬戶,后面盈利了再轉(zhuǎn)回去給法人
老師您看這樣對嗎?先沖銷之前的憑證:借xx費(fèi)用-20萬,進(jìn)項-1980,貸應(yīng)付-19.802萬。正確的:借xx費(fèi)用20萬,進(jìn)項1980,貸應(yīng)付19.802。結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項:借進(jìn)項1980,貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出1980
是的 直接做 借進(jìn)項1980,貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出1980 不影響其他科目的
老師,為什么要這樣做呢?進(jìn)項這個1980怎么來的?不是已經(jīng)跟之前的錯誤發(fā)票相互沖銷了嗎
只是開票錯誤,不影響其他科目,只是增值稅原來的紅沖,新的發(fā)票要勾選
老師,只是這樣做一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄就可以嗎?不需要再按正確的發(fā)票再做一筆新的分錄相互沖銷嗎
是的,就是那個意思的哈,
那最后進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
不用考慮這筆業(yè)務(wù)的。進(jìn)項和轉(zhuǎn)出的結(jié)果為0