你好,你是不是沒有扣除他的手續(xù)費做銷售費用里面。
老師你好,我想問一下。17年的所得稅。交了。但做分錄的時候。沒有計提 現(xiàn)在怎么平 我剛搬帳的時候。才看到以前遺留下來的。不知道之前的會計是如何做的 現(xiàn)在補計提 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 老師我按照這個分錄調(diào)賬,。為啥還是有余額呢。
老師,您好。有個賬務(wù)問題咨詢一下。 我現(xiàn)在做的是電商公司,老板還有一個物流公司。流程是客戶在電商平臺訂貨,然后物流公司配送貨物。做的分錄是~借:其他應(yīng)收款(物流公司)貸:代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)(代理商品)。然后這個物流公司是一進一出,賬務(wù)結(jié)平,無余額。 現(xiàn)在的問題是從19年7月份開始就做錯了,導致電商公司里其他應(yīng)收款(物流公司)借方余額上百萬了。 請問,這該怎么處理?只能做調(diào)賬處理嗎?有其他捷徑嗎?
老師,12月我收到期中一家供應(yīng)商的進項發(fā)票,稅額2.21萬元,不含稅金額為17萬元,我當時收到發(fā)票時,沒有檢查發(fā)票,就直接做賬了,當時做了分錄是,借:應(yīng)交稅費(進項)2.21 原材料 17 貸:應(yīng)付賬款:19.21元, 月底,又接著結(jié)轉(zhuǎn),增值稅的分錄,計提附加稅的分錄,然后接著出報表, 但是現(xiàn)在問題來了,我現(xiàn)在進認證平臺里面去認證發(fā)票,發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號開錯了,導致這張發(fā)票無法認證,要退票重開,這樣,我認證的進項跟我做賬的進項對不上了,然后影響的后面,一連串的分錄都是錯的,現(xiàn)在,我是要直接反結(jié)賬,去調(diào)分錄,重新改報表,還是要怎么處理
老師,想請教下,8月生產(chǎn)成本期末余額(料工費)合計是3431971.05,自己手工做的結(jié)轉(zhuǎn)表格是3382512.78然后直接人工科目分了社保福利和工資,我現(xiàn)在想先把8月的直接人工期初分成3部分,可以用什么辦法分配,第二個是我想把賬面的數(shù)據(jù)調(diào)整和手工做的表格一致,怎么做調(diào)整分錄
老師,我是做亞馬遜平臺電商的,然后內(nèi)賬,我發(fā)現(xiàn)賬和亞馬遜平臺的余額有差距,我想做個分錄調(diào)整一下,怎么做分錄,可以不影響當期損益?
21%=Rf+1.6*(Rm-Rf)①30%=Rf+2.5*(Rm-Rf)②求Rf,Rm?
老師,出口未報關(guān),視同內(nèi)銷。出口銷售商品70美金,海運費260美金。收到外匯330美金。那我申報增值稅收入,我應(yīng)該申報的是70美金,還是包含海運費在一起的330美金呢?
郭老師,對方給我們開票完就跑路了,聯(lián)系不上,稅務(wù)也聯(lián)系不上,我們那張發(fā)票放著有什么風險,現(xiàn)在怎么處理會比較,紅沖不了
小微廣告企業(yè),2024年9月份開了專票,后面也繳納了增值稅168.71元及城建稅4.22元,后面11月份購買方說要沖紅,也紅沖未重開。于2025年5月申請退稅,退稅到賬了。這個分錄怎么做啊
個稅手續(xù)費退稅,增值稅主表是填應(yīng)稅勞務(wù)銷售額那里嗎
老師問一下,從價計征和從租計征的稅率是多少
老師,建筑勞務(wù)開票稅率多少,
老師?,2024年現(xiàn)12月有兩筆購買二手設(shè)備,當時有發(fā)票,可能是代開普通發(fā)票,未付款,現(xiàn)在勾選時發(fā)現(xiàn)不見了,怎么辦
你好,我們公司2月份采購了窗簾,然后預(yù)付了一部分的款做的預(yù)付賬款,3月份需要正常算費用,但是沒有收到發(fā)票。應(yīng)該怎么做賬?會計分錄怎么寫
老師,工程類公司,酒的發(fā)票就17萬多,都進招待費了,現(xiàn)在不愿意交稅,能不能現(xiàn)在開票補酒的發(fā)票?
沒有,金額相差挺大的,老板說1月調(diào)到一樣,內(nèi)賬沒什么關(guān)系的,但是我應(yīng)該怎么做分錄呢
是你帳上的余額少嗎?具體的是哪一個科目?
就是亞馬遜平臺上的金額,和我賬上應(yīng)收的亞馬遜平臺金額不一致,我們一般沒提現(xiàn)出來的就放在應(yīng)收賬款,亞馬遜平臺這個科目里
差額放到營業(yè)外收支都行。