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老師什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?我看那個(gè)做賬的二月份的時(shí)候也有銷售,也有進(jìn)項(xiàng),怎么沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?然后3月份的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。

2024-02-28 21:16
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-28 21:17

你好。這個(gè)可以的哈,有些是繳納當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),有些是前面月份結(jié)轉(zhuǎn),看個(gè)人習(xí)慣的

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你好。這個(gè)可以的哈,有些是繳納當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),有些是前面月份結(jié)轉(zhuǎn),看個(gè)人習(xí)慣的
2024-02-28
你好,一般納稅人期末要做增值稅科目的結(jié)轉(zhuǎn)。
2024-03-05
你好,是有關(guān)系的,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。
2024-02-28
第一步:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
2024-03-05
你好 留 抵的不用再結(jié)轉(zhuǎn)是直接抵扣就行?
2023-06-06
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