你好 一般是可以直接沖紅的哈
老師11月對(duì)外開(kāi)的發(fā)票不合格,對(duì)方也沒(méi)有認(rèn)證抵扣。請(qǐng)問(wèn)12月份是不是由我司開(kāi)具紅字發(fā)票信息表?紅沖上月開(kāi)的,然后給對(duì)方開(kāi)具正確的發(fā)票?
你好,老師,全電發(fā)票發(fā)現(xiàn)以前月份開(kāi)具的有問(wèn)題,紅沖,直接在紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入里,選上錯(cuò)誤的紅沖就行了是嗎
老師,我8月份開(kāi)數(shù)電票,8月份開(kāi)紅字發(fā)票。那么,在錄入紅字信息確認(rèn)單的錄入之后,無(wú)需確認(rèn),直接開(kāi)具成功,那么,檢驗(yàn)是否開(kāi)紅字的方法,是不是,在紅字發(fā)票業(yè)務(wù)那里,有紅字發(fā)票記錄,就算是成功了是嗎?
老師,有一張今年4月份的開(kāi)出去的普票,要退回紅沖了重開(kāi),我開(kāi)具信息確認(rèn)單然后開(kāi)具紅字發(fā)票,開(kāi)具的信息確認(rèn)單需要對(duì)方確認(rèn)嗎,普票對(duì)方不用勾選認(rèn)證,這還需要對(duì)方確認(rèn)嗎
老師好,這個(gè)月開(kāi)的發(fā)票這個(gè)月想紅沖,對(duì)方?jīng)]有勾選沒(méi)有入帳標(biāo)識(shí),這樣的話是直接紅字發(fā)票開(kāi)具還是也得先做紅字信息確認(rèn)單錄入然后在開(kāi)具。
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷(xiāo)項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢(qián)充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷(xiāo)單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車(chē)輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車(chē)輛時(shí)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
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老師這樣是不是成功了
你好,對(duì)的,已經(jīng)開(kāi)成功了
老師,這當(dāng)月開(kāi)了當(dāng)月紅沖了,這樣的話就不用做帳顯示這筆喲
你好,也可以不做賬的哈
好的謝謝老師
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