同學(xué)你好 這個(gè)可以的

老師,稅務(wù)稽查到幾年前取得的發(fā)票是虛開發(fā)票,要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳增值稅和附加稅費(fèi),補(bǔ)繳申報(bào)的時(shí)候賬上有期末留抵稅額稅務(wù)說(shuō)是補(bǔ)繳的增值稅是以前年度的,現(xiàn)在的留抵稅額不能抵扣,是直接補(bǔ)繳了稅務(wù)處理決定書所列明的需要補(bǔ)繳的金額,賬務(wù)該怎么處理呢???
老師,19年11月的時(shí)候申報(bào)增值稅,銷項(xiàng)稅額11萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn),有留抵稅額5萬(wàn)。所以沒(méi)繳納增值稅。因?yàn)楝F(xiàn)在稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)抵扣的稅款都是虛開發(fā)票,要求做全部進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅,并且重新繳納2019年11月的增值稅如果我重新申報(bào)19年11月增值稅表的時(shí)候,是繳納11萬(wàn)的增值稅么?不需要在扣除留抵的5萬(wàn)吧。
老師,您好,2019年公司收到別的公司虛開增值稅專用發(fā)票300多萬(wàn),運(yùn)費(fèi)發(fā)票,稅率9個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在如果稅局查到,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是還要補(bǔ)企業(yè)所得稅,把不含稅金額調(diào)增當(dāng)年所得稅?
老師,您好,2019年公司收到別的公司虛開增值稅專用發(fā)票300多萬(wàn),運(yùn)費(fèi)發(fā)票,稅率9個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在如果稅局查到,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是還要補(bǔ)企業(yè)所得稅,把不含稅金額調(diào)增當(dāng)年所得稅?
我是想咨詢清楚您專業(yè)老師好一下,2月份公司想開點(diǎn)銷項(xiàng)發(fā)票.公司一直都沒(méi)開過(guò)發(fā)票,公司一直都有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以多咨詢您專業(yè)老師好一下,2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額勾選,2月份銷項(xiàng)發(fā)票能不能抵扣,3月份申報(bào)增值稅會(huì)不會(huì)繳納稅率,是這個(gè)意思,老師好。
幾年前暫估庫(kù)存商品己經(jīng)次年調(diào)整所得稅了,后期材料員也付完款了掛在其他應(yīng)收款上可以直沖掉?
老師好,每年的總賬和明細(xì)賬需要打印嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)海關(guān)備案是網(wǎng)上備案還是去現(xiàn)場(chǎng)?
老師,我們暫估拿不到發(fā)票了,可以做借:暫估應(yīng)付 貸:其他應(yīng)收-法人,來(lái)調(diào)整嗎
老師好!請(qǐng)問(wèn)新購(gòu)二手折疊機(jī),價(jià)值4萬(wàn)多元按什么年限計(jì)提折舊呢?之前賬上有折疊機(jī)是按10年,我現(xiàn)在可以按5年嗎?還是必須和之前的一樣按10年呢?謝謝老師!
(應(yīng)發(fā)金額*0.8-5000)*0.03=實(shí)發(fā)金額 這個(gè)是幫繳納個(gè)稅的公式,我看不明白,為什么是要成0.8呢?
應(yīng)付暫估的定義是不是未收到供應(yīng)商的發(fā)票?
問(wèn)一下,個(gè)人所得稅申報(bào)如果是從25年1月開始有問(wèn)題,需要更正,更正順序是怎么樣的
外經(jīng)證預(yù)交了增值稅和附加稅,申報(bào)的時(shí)候抵減了增值稅,附加稅預(yù)繳的會(huì)計(jì)分錄怎么沖銷呢
老師你好,回收紙制品,然后再買給廠里,屬于再生資源回收嗎,能享受即征即退的政策嗎?

