你好 肯定是開票劃算的呀 你們金額這么大 被稅務局看到要是房產(chǎn)稅一點都沒交的話 到時候還是要去開發(fā)票的呀
老師,我咨詢一下,我們是建筑勞務公司,公司幫別人掛靠開票然后開專票收5.86%的稅點,但是我們開出去的發(fā)票稅點是1%,工程結算下來有50000元,5.86%是我們向客戶收的稅點。開票稅點是1%,那我們的開票金額寫好多呢?50000?5.86+50000=等于含稅金額,還是50000?1%+50000。開票含稅金額應該寫哪個呢?
我們房租每年38萬,房東不給我們開票,說的開票的話要加上稅點。然后老板就沒讓對方開票。我覺得就算加上稅點,但是我們也省所得稅呀。另外就是我們城鎮(zhèn)土地使用稅核的面積比實際租賃的小 (如果房東給我們開租金發(fā)票開普票是幾個點。專票是幾個點)
老師,你幫我算一下,我房租不含稅254500,開發(fā)票的話要交21個點,稅金給254500*0.21=53445,發(fā)票總金額還是只能開254500,票面是5個點,然后我們企業(yè)所得稅也是5個點,你幫我測算一下,開票和不開票哪種劃算
老師,你幫我算一下,我房租不含稅254500,開發(fā)票的話要交21個點,稅金給254500*0.21=53445,發(fā)票總金額還是只能開254500,票面是5個點,然后我們企業(yè)所得稅也是5個點,你幫我測算一下,開票和不開票哪種劃算
老師,你幫我算一下,我房租不含稅254500,開發(fā)票的話要交21個點,稅金給254500*0.21=53445,發(fā)票總金額還是只能開254500,票面是5個點,然后我們企業(yè)所得稅也是5個點,你幫我測算一下,開票和不開票哪種劃算
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實繳但已分紅100萬元,D的認繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個賬務如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個為什么折舊為什么是進制造費用?題目中哪里有體現(xiàn)?
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財務有違規(guī)責任嗎
安裝過程中領用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價還是賬面價?
為什么坐飛機不能開發(fā)票而是行程單呢
這個貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計折舊考試會給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負責環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項目外包給服務公司做。每月需支付給服務公司的環(huán)境衛(wèi)生市場化服務費入賬可以入到“單位管理費用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務活動費用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認定是啥意思?
農(nóng)行網(wǎng)捷貸30萬可以放款當天取現(xiàn)嗎
你好老師,個人消費開的發(fā)票能入賬嗎,比如護膚品,食品,服裝鞋帽,是開了發(fā)票就一定要入賬嗎
老師可不可以幫我測算一下,不開發(fā)票會多產(chǎn)生哪些稅,開發(fā)票的話會對應少交哪些稅種,你算給我看看
不開發(fā)票? 你這個金額不能做成本的? 多交稅? 254500*0.05=12725
開了發(fā)票交合計稅金是21個點? 5萬多 肯定是不開發(fā)票劃算的呀 要不怎么那么多企業(yè)不去開房租發(fā)票的呀
那關鍵這個不開發(fā)票254500的錢要從老板自己口袋里掏出來呀
什么意思的呀,不開發(fā)票,開發(fā)票都要交房租的呀
我的意思是不開發(fā)票,這個254500的錢不能去賬上拿出來啦,只能老板私下口袋里拿出來
哈哈? 是的? 這個其實也是老板可以從公司拿錢出來的一個理由的? 要不他沒錢去私下付給房東的? 建議開票的 你們金額不算小的了
加油? 等你的好評哦
所以最終這個錢還得公司承擔,還是開發(fā)票劃算嗎對吧!不然回來老板自己承擔的
你好 是的? 還是開發(fā)票劃算的哈?