你好,不開發(fā)票合算,不過(guò)會(huì)有被追繳納房產(chǎn)稅的風(fēng)險(xiǎn)
老師,我咨詢一下,我們是建筑勞務(wù)公司,公司幫別人掛靠開票然后開專票收5.86%的稅點(diǎn),但是我們開出去的發(fā)票稅點(diǎn)是1%,工程結(jié)算下來(lái)有50000元,5.86%是我們向客戶收的稅點(diǎn)。開票稅點(diǎn)是1%,那我們的開票金額寫好多呢?50000?5.86+50000=等于含稅金額,還是50000?1%+50000。開票含稅金額應(yīng)該寫哪個(gè)呢?
我們房租每年38萬(wàn),房東不給我們開票,說(shuō)的開票的話要加上稅點(diǎn)。然后老板就沒(méi)讓對(duì)方開票。我覺得就算加上稅點(diǎn),但是我們也省所得稅呀。另外就是我們城鎮(zhèn)土地使用稅核的面積比實(shí)際租賃的小 (如果房東給我們開租金發(fā)票開普票是幾個(gè)點(diǎn)。專票是幾個(gè)點(diǎn))
老師,你幫我算一下,我房租不含稅254500,開發(fā)票的話要交21個(gè)點(diǎn),稅金給254500*0.21=53445,發(fā)票總金額還是只能開254500,票面是5個(gè)點(diǎn),然后我們企業(yè)所得稅也是5個(gè)點(diǎn),你幫我測(cè)算一下,開票和不開票哪種劃算
老師,你幫我算一下,我房租不含稅254500,開發(fā)票的話要交21個(gè)點(diǎn),稅金給254500*0.21=53445,發(fā)票總金額還是只能開254500,票面是5個(gè)點(diǎn),然后我們企業(yè)所得稅也是5個(gè)點(diǎn),你幫我測(cè)算一下,開票和不開票哪種劃算
老師,你幫我算一下,我房租不含稅254500,開發(fā)票的話要交21個(gè)點(diǎn),稅金給254500*0.21=53445,發(fā)票總金額還是只能開254500,票面是5個(gè)點(diǎn),然后我們企業(yè)所得稅也是5個(gè)點(diǎn),你幫我測(cè)算一下,開票和不開票哪種劃算
老師,如果是公司沒(méi)有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問(wèn)下今年有說(shuō)股東無(wú)償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒(méi)有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來(lái)說(shuō)問(wèn)我,你想問(wèn)什么問(wèn)吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來(lái)我問(wèn)了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說(shuō)了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說(shuō)有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過(guò)?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請(qǐng)問(wèn),我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過(guò)去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶 收入-費(fèi)用=利潤(rùn),利潤(rùn)的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個(gè)稅啥的了,是嗎?
老師們,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,同控下甲購(gòu)買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價(jià)值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個(gè)數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請(qǐng)問(wèn)幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計(jì)入什么科目
老師你好,小規(guī)模,1月3日付款9-11?房租,財(cái)務(wù)分錄用了,借其他應(yīng)收款,貸銀行.2月12日取得租賃發(fā)票,財(cái)務(wù)做分錄,沖銷24年12月計(jì)提9-11月租金,借:管理、貸其他應(yīng)收款,借管理,貸其他應(yīng)收款。這樣做對(duì)嗎她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6?19收到發(fā)票,我做分錄是做預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款?還是其他應(yīng)付款,
老師,如何算出來(lái)不開發(fā)票合算的的,你可以把計(jì)算分析寫我看看嗎?
好的,你好,稍等發(fā)給你
發(fā)票票面5個(gè)點(diǎn) 開票影響:53445-增值稅及附加254500/1.05*0.05*112%-所得稅影響254500/1.05*0.05=27752.61 不開影響:254500*5%=12725 開票交的稅多
老師開票的情況下我看懂了,就是不開票的情況下多交的企業(yè)所得稅是不是應(yīng)該254500/1.05*0.05=12119,不開票的情況下要不要考慮多交了254500/1.05*0.05=12119的增值稅呀
你好,如果是專票,增值稅可以抵扣,可以不考慮,如果是普票,不減掉增值稅,開票交的更多了
老師我們開的發(fā)票是5個(gè)點(diǎn)專票,如果在不開票的情況下,是不是會(huì)產(chǎn)生多繳納254500/1.05*0.05=12119的企業(yè)所得稅和254500/1.05*0.05=12119的增值稅,不開票的情況下合計(jì)多產(chǎn)生12119*2=24238的稅金
你好,不開票,按照254500全額納稅調(diào)增,不涉及增值稅 只是付款金額為基數(shù)的*5%的企業(yè)所得稅
我覺得這樣算下來(lái)差不多,花了稅金開票,上面你算下來(lái)虧了27752,不開票的話我上面算下來(lái)虧了24238,老師看一下對(duì)嗎?
不開的的話,只會(huì)虧254500*5%=12725 增值稅你會(huì)替房東交么
老師我的思路還沒(méi)有順過(guò)來(lái),譬如說(shuō)我本該要交10萬(wàn)的增值稅的,沒(méi)有發(fā)票就交10要,有沒(méi)有那張房租發(fā)票就省了票面上的增值稅,唉呀,就是想不通呢
你好,比如采購(gòu)貨物,有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,按照金額入賬,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 無(wú)發(fā)票,按照全額入賬,不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,匯算轉(zhuǎn)出全額繳納增值稅
發(fā)票票面5個(gè)點(diǎn) 開票影響:53445-增值稅及附加254500/1.05*0.05*112%-所得稅影響254500/1.05*0.05=27752.61 不開影響:254500*5%=12725 開票交的稅多 那老師就是按照你這個(gè)算法思路來(lái)對(duì)吧,完全沒(méi)問(wèn)題了
你好,是的,不過(guò)后續(xù)有被追房產(chǎn)稅的風(fēng)險(xiǎn),一般不會(huì)追,有的縣城區(qū)域可能性會(huì)大些
老師還有兩點(diǎn)疑問(wèn),如果這個(gè)不開發(fā)票,這個(gè)房租254500還是要給房東的,這個(gè)錢就無(wú)法對(duì)公付了,只能老板私下拿出來(lái),那這個(gè)要不要把20%的個(gè)稅考慮進(jìn)去呢,還有一個(gè)就是我已經(jīng)付了254500,稅金254500*0.21=53445,為啥開票還是只能開254500,照理開票要直接來(lái)給我254500*1.21=307945
你好,稅金都是需要房東承擔(dān)的,只是會(huì)轉(zhuǎn)給公司承擔(dān),稅票上的名字也是房東的
我的意思是照理發(fā)票給我開307945,為啥只肯開票254500,那個(gè)稅金不肯開進(jìn)去的,然后不開票這個(gè)254500的這個(gè)錢的想要從賬上拿出來(lái)要不要考慮20%的個(gè)稅
你好,不考慮個(gè)稅的,不是偶然所得,也不是分紅。只是做費(fèi)用調(diào)整
如果按照30萬(wàn)開票,稅金額會(huì)提高,提高開票的額度稅費(fèi)也會(huì)增加公司負(fù)擔(dān)
老師那房東這種不含稅254500,另外給稅金53445,開票就開254500這種算法是對(duì)的嗎?
你好,是對(duì)的,發(fā)票254500是開的承租方的名稱? ?稅金的完稅憑證是房東的名字