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老師,上午好,一社會團(tuán)體協(xié)會,員工工資表是應(yīng)發(fā)3400然后減去個人部分公積金260和社保420,實發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬是2720元.然后公積金 協(xié)會銀行繳費是520元。社保繳費1258,個人部分是420,協(xié)會部分是838.這樣做賬會計分錄怎么做

2024-02-27 11:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-27 11:05

發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工資產(chǎn)3400 貸:其他應(yīng)收款-個人社保420 其他應(yīng)收款-個人公積金260 銀行存款2720 繳納社保 借:管理費用-公司社保838 其他應(yīng)收款-個人社保420 貸:銀行存款1258 繳納公積金 借:管理費用-公司公積金260 其他應(yīng)收款-個人公積金260 貸:銀行存款520

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快賬用戶2020 追問 2024-02-27 11:10

老師,我能不能直接這樣做:借:管理費用-工資 2720 管理費用-社保 1258 管理費用-公積金520 貸:銀行存款4498

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齊紅老師 解答 2024-02-27 11:11

不可以這樣做,不能直接抵消掉個人部分社保公積金

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快賬用戶2020 追問 2024-02-27 11:14

這樣做是把費用做大了是嗎?我看前面幾年的都是這樣做,而且做了每年都出來審計報告,這樣要怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-02-27 11:18

這樣沒有虛增費用,只是不體現(xiàn)個人部分社保公積金,建議按照我寫的分錄來處理

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快賬用戶2020 追問 2024-02-27 11:21

按照我說的那樣做管理費用不是增加了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-27 11:23

那樣的寫也沒有增加費用

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快賬用戶2020 追問 2024-02-27 11:53

那這樣做也是可以是吧

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齊紅老師 解答 2024-02-27 11:54

同學(xué)這樣做也是可以的

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發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工資產(chǎn)3400 貸:其他應(yīng)收款-個人社保420 其他應(yīng)收款-個人公積金260 銀行存款2720 繳納社保 借:管理費用-公司社保838 其他應(yīng)收款-個人社保420 貸:銀行存款1258 繳納公積金 借:管理費用-公司公積金260 其他應(yīng)收款-個人公積金260 貸:銀行存款520
2024-02-27
您好, 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款
2021-04-08
你好你的計提和發(fā)放分錄是對的
2024-08-08
那你可以使用其他應(yīng)收款科目核算個人社保的
2021-06-18
您好 計提工資 借 管理費用-工資 3000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 借 管理費用-社保費 500 借 管理費用-公積金200 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保費500 貸 應(yīng)付職工薪酬-公積金200 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 貸 銀行存款 2990 貸 營業(yè)外收入 10 上交社保公積金 借 應(yīng)付職工薪酬-社保費 500 借 應(yīng)付職工薪酬-公積金 200 借 營業(yè)外支出-其他 200%2B200=400 貸 銀行存款500%2B200%2B400=1100 社保追回 借 銀行存款 400 貸?營業(yè)外支出-其他 200%2B200=400
2024-07-16
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