你好,可以在一起進(jìn)入工資,也可以單獨(dú)企業(yè)自己決定。
1. 企業(yè)計(jì)提年中獎(jiǎng)是不是和發(fā)放工資一樣做分錄借:管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 發(fā)放的時(shí)候借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款, 2. 這個(gè)年終獎(jiǎng)的時(shí)候在匯算清繳的時(shí)候是不是也是填寫在工資薪金里面?
老師有關(guān)年終獎(jiǎng)的計(jì)提的分錄,是不是可以直接計(jì)入到管理費(fèi)用_工資???在貸應(yīng)付職工薪酬_工資,或者直接做一個(gè)管理費(fèi)用_年終獎(jiǎng),在貸:應(yīng)付職工薪酬_年終獎(jiǎng),是不是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,年終獎(jiǎng)工資啊,津貼 ,補(bǔ)貼,都是放在應(yīng)付職工薪酬工資支出中?
老師,請(qǐng)問年終獎(jiǎng)需要計(jì)提嗎?之前不知道有年終獎(jiǎng),在1月發(fā)了去年年終獎(jiǎng),我是在1月計(jì)提年終獎(jiǎng)嗎?借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,付年終獎(jiǎng)的時(shí)候:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 請(qǐng)問是這樣做嗎
請(qǐng)問,應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng)一次性計(jì)提了,但是年終獎(jiǎng)在第二年分6個(gè)月發(fā)放,6月份前離職的員工,未發(fā)放的年終獎(jiǎng)作廢。 那多計(jì)提的這部分年終獎(jiǎng)能紅沖掉嗎? (應(yīng)付職工薪酬計(jì)提后,能否往回沖呢?)
老師,年終獎(jiǎng)是不是不可以和工資放一起,再設(shè)置一個(gè)應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng),銷售費(fèi)用-年終獎(jiǎng)?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?