你好!可以紅沖,但是要更正匯算清繳報(bào)表
老師我上年12月份把當(dāng)年的年終獎20000元做在了12月份工資表中并計(jì)提了12月份的工資 借:管理費(fèi)用—工資47627 貸:應(yīng)付職工薪酬貸—工資47627 借:應(yīng)付職工薪酬—工資3543 貸:其他應(yīng)付款—個人社保3543 12月工資年終獎一月發(fā)放,二月申報(bào)個稅時年終獎算上年度還是這年的,47627元的應(yīng)發(fā)工資包含年終獎,那我應(yīng)該怎么申報(bào)的?申報(bào)數(shù)據(jù)應(yīng)該是多少
老師您好,我在2020年12月計(jì)提了年終,做賬借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎,在21年1月確認(rèn)年終獎總金額,沖減多計(jì)提年終獎,借:應(yīng)付職工薪酬-年終獎 貸:利潤分配-未分配利潤,請問我在21年2月將年終獎分配到各部門以及計(jì)提個稅,如何做賬呢?
老師,請問年終獎需要計(jì)提嗎?之前不知道有年終獎,在1月發(fā)了去年年終獎,我是在1月計(jì)提年終獎嗎?借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,付年終獎的時候:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 請問是這樣做嗎
老師您好,請問年終獎單獨(dú)計(jì)稅這方面,具體的分錄和計(jì)算,麻煩您能簡單說一下嗎?(我理解的: 摘要:計(jì)提年終獎, 分錄: 借:管理費(fèi)用-年終獎 貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎 摘要:發(fā)放年終獎, 分錄:借:應(yīng)付職工薪酬-年終獎 -工資 貸:其他應(yīng)收款(之前墊付社保) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 )是這樣嗎?具體的年終獎對個稅影響的計(jì)算這部分還是不明白,麻煩您能舉個例子嗎
請問,應(yīng)付職工薪酬-年終獎一次性計(jì)提了,但是年終獎在第二年分6個月發(fā)放,6月份前離職的員工,未發(fā)放的年終獎作廢。 那多計(jì)提的這部分年終獎能紅沖掉嗎? (應(yīng)付職工薪酬計(jì)提后,能否往回沖呢?)
老師,一般納稅人銷售馕的稅率是多少?
建筑公司沒有“機(jī)械租賃”的營業(yè)范圍,可以開具機(jī)械租賃發(fā)票不?我們的進(jìn)項(xiàng)只是3%,開具13%可以嗎?
老師,我們給中介人簽了居間合同,要給他40萬,但是現(xiàn)在要求他開票,他的個稅太高了。這種情況有什么辦法解決呢?
請問一下,我現(xiàn)在做4月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選,但是3月有幾張發(fā)票當(dāng)時沒有勾選認(rèn)證的,現(xiàn)在怎么補(bǔ)勾選?當(dāng)時是沒有付款,就沒有做進(jìn)項(xiàng)抵扣
開票人和收款人是一個人行嗎
麻煩問下,是不是只要交稅就要有社保,0申報(bào)就可以沒社保
先收到一筆款項(xiàng),后又返回,應(yīng)該怎么做賬
公司繳納的城市占道挖掘修復(fù)費(fèi),怎么入賬
民非單位,企業(yè)所得稅匯算時,因民非做利息收入時。是其他收入的。那我匯算時是將其他收入填在營業(yè)外收入欄?
4月老師收購小麥發(fā)票開了1903萬公斤,不含稅金額4712萬,現(xiàn)賣了943萬公斤,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?,2024年12月賣了130萬公斤預(yù)估結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
說錯了,是今年1月份計(jì)提的,不是去年計(jì)提的,不需要調(diào)整匯算清繳報(bào)表吧?
你好!這樣就不用了
還有上月計(jì)提和發(fā)放員工意外險(xiǎn) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在有一名員工離職,退回了一筆意外險(xiǎn)。請問老師,是否需要按照計(jì)提的分錄,紅沖呢?
你好!是的,就是你說的這樣操作
如果直接這樣操作: 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) (負(fù)數(shù)) 貸:銀行存款(負(fù)數(shù)) 沒有動應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),這樣是否準(zhǔn)確呢?
你好!這樣不規(guī)范了