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老師,我司銷售200萬的使用過的車輛,2月應(yīng)該開票200萬,因?yàn)榘l(fā)票額度不夠只開了100萬,余下100萬3月份再開發(fā)票出去。那申報(bào)2月份的稅費(fèi)我可以先按開出去發(fā)票金額的100萬繳稅嗎?還剩100萬等3月份開出發(fā)票申報(bào)3月份稅費(fèi)再繳稅嗎

2024-02-25 23:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-25 23:25

同學(xué)你好,可以和客戶約定分期收款,這樣就是分期申報(bào)了

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快賬用戶9192 追問 2024-02-25 23:25

就是在合同上體現(xiàn)嗎?具體該怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2024-02-25 23:46

就寫售價(jià)200萬元,分兩期支付,每期100萬元,首期付款日,二期付款日,寫清楚就可以。

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快賬用戶9192 追問 2024-02-25 23:46

太感謝您了

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齊紅老師 解答 2024-02-26 08:19

同學(xué)不用客氣,有問題我們?cè)俳涣?

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同學(xué)你好,可以和客戶約定分期收款,這樣就是分期申報(bào)了
2024-02-25
作廢發(fā)票的影響是在發(fā)票作廢的當(dāng)月體現(xiàn)的,而不是在發(fā)票開具的當(dāng)月。 因此,在2月份的增值稅申報(bào)中,您應(yīng)該按照發(fā)票的實(shí)際開具金額進(jìn)行申報(bào),即銷售額應(yīng)為100萬。這反映了您在2月份實(shí)際提供的服務(wù)和/或銷售的商品的價(jià)值。 當(dāng)您進(jìn)入3月份進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí),由于您已經(jīng)作廢了5萬的發(fā)票,所以3月份的銷售額應(yīng)該減去這5萬作廢的金額。這意味著在3月份的申報(bào)中,您需要反映這5萬銷售額的減少。
2024-03-13
2月份付款并且收到發(fā)票,咱實(shí)際這個(gè)成本費(fèi)用業(yè)務(wù)發(fā)生沒有?
2024-03-13
2月份正常入賬不用管,后面退回去就把前面這筆業(yè)務(wù)補(bǔ)充,然后按回來的發(fā)票入賬就行了。 2月份還是2月份那筆憑證后面還是放原來發(fā)票沒有變化。
2024-03-13
同學(xué)你好 對(duì)的 紅沖之后就不交了
2022-03-01
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