這個不算虛開發(fā)票了
老師,我們公司是生產(chǎn)木地板的,開票都是開木地板13%稅率的發(fā)票,現(xiàn)在我們簽了一個合同,是地面打磨找平工程合同,那是不是合同簽錯了?我們這邊現(xiàn)在開不了這個地面打磨工程的合同發(fā)票,只能開木地板的發(fā)票 而且這個合同上開票的稅率也是13%的
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,幫A公司辦了一場活動,款項是打給了我們老板個人的賬戶,然后我們老板說開不了專票,A公司說讓我們老板把合同改成A公司跟我們老板個人簽的合同,然后讓我們老板去跟稅務(wù)局代開個人發(fā)票,這樣操作行不行,稅點會不會高很多呀
請問一下 老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,幫A公司辦了一場活動,款項是打給了我們老板個人的賬戶,然后我們老板說開不了專票,A公司說讓我們老板把合同改成A公司跟我們老板個人簽的合同,然后讓我們老板去跟稅務(wù)局代開個人發(fā)票,這樣操作行不行,稅點會不會高很多呀
老師,我們是一般納稅人,我們作為分包跟總包簽的合同是簡易計稅,開3%的普票給總包,提供給這個項目材料跟人工的材料商及勞務(wù)公司跟我們簽合同,開給我們的是普票還是專票更好?
老師,你好,我們馬上要跟供應(yīng)商的簽合同,但是這個供應(yīng)商是不對貿(mào)易公司開票,我們老板有個體戶的公司,可不可以讓這個供應(yīng)商開票給老板的公司,我們老板這個個體戶的公司再給我們收購的公司開票呢?或者我們成立個收購部,開個個體戶,讓我們這邊沒有發(fā)票的能合規(guī)開出票來,老師你覺的我們這邊怎么處理比較好呢?
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個月一個月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么?
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應(yīng)該怎么入賬
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購商品,取得增值稅進(jìn)項發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進(jìn)項無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
老師業(yè)務(wù)3中的12噸為什么不視同銷售算銷項稅額
老師我們單位承接了一個弱電安裝的項目,進(jìn)項票有一些電纜,攝像機(jī)等,現(xiàn)在甲方要求我們開發(fā)票,我的進(jìn)項票只有27萬,對方要求我們開47萬的發(fā)票,這咋開了
為什么老師?
等于放到其他地方的是代售賣,幫你們賣
老師那代賣他們要成立一個個體戶不,還是直接售賣
直接賣就可以了,等于你們跟公司的不同賣場,你要成立公司就成委托代銷了,更麻煩
老師我不懂,可以再解釋一下嗎?
就是如果你放其他的地方,其他地方?jīng)]成立任何公司,那這個地方只是你們公司的一個賣場,是你自己的。但如果你代售的地方是個公司,那他幫你賣就是委托代銷了,那就需要他開個買家,然后你再開票給他了