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老師你好,我想咨詢下,比如我當月購買了一臺設備花了20000元,取得專用發(fā)票,那我分錄是,借:固定資產(chǎn)18000,應交稅費-應交增值稅進項稅額2000,貸:銀行存款20000。然后我下月初認證這份發(fā)票抵扣稅額2000,還需要再做分錄?

2024-02-23 08:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-23 08:23

你好,你沒有認證的時候,你把這個進項改成應交稅費待認證,認證了之后再做進項借應交稅費,應交增值稅進項 貸應交稅費待認證

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快賬用戶9519 追問 2024-02-23 08:24

可以幫寫下分錄兩個嘛?有點不太明白,

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齊紅老師 解答 2024-02-23 08:25

借固定資產(chǎn) 應交稅費待認證, 貸銀行 借應交稅費,應交增值稅進項 貸應交稅費待認證

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快賬用戶9519 追問 2024-02-23 08:28

那如果次月我不認賬這份發(fā)現(xiàn)呢?應如何做分錄啊。

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快賬用戶9519 追問 2024-02-23 08:30

就是說2月取得發(fā)票,3月份我不一定認證,以后月份我才做認證。

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齊紅老師 解答 2024-02-23 08:30

借固定資產(chǎn) 應交稅費待認證, 貸銀行

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快賬用戶9519 追問 2024-02-23 08:32

就是說分錄都是這么寫是嘛老師

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齊紅老師 解答 2024-02-23 08:33

是啊 我上面寫的就是分錄

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快賬用戶9519 追問 2024-02-23 08:36

好的,老師還有一個問題,比如就是當月應交稅費389塊,計提應交稅費分錄,還有繳納分錄應該如何寫啊

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齊紅老師 解答 2024-02-23 08:37

借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,待 貸應交稅費未交增值稅, 這個是結(jié)轉(zhuǎn)的,它不叫計提。

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齊紅老師 解答 2024-02-23 08:37

繳納借應交稅費,未交增值稅,貸銀行

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你好,你沒有認證的時候,你把這個進項改成應交稅費待認證,認證了之后再做進項借應交稅費,應交增值稅進項 貸應交稅費待認證
2024-02-23
同學你好,實操中,做待認證進項比較好
2024-02-26
你好,你是抵扣5月份的增值稅嗎?如果是的話,直接做到5月份用應交稅費應交增值稅進項就行。
2024-06-02
你好,如果不想抵扣的話,就計入到應交稅費,應交增值稅待認證進項稅額。
2021-11-26
你好!對的,你的理解很對。按賬面結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的
2022-06-24
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