您好, 你計提的時候,也做一筆,這樣就平了
新年好!資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款出出負(fù)數(shù),我不想把其他應(yīng)付款借方發(fā)生額全部調(diào)到其他應(yīng)收款借方,不然資產(chǎn)跟年初數(shù)比,差額太大。可以調(diào)部分的其他應(yīng)付款借方發(fā)生額到其他應(yīng)收款借方嗎?
老師, 個人交的社保記其他應(yīng)收款了, 然后其他應(yīng)收款的借方負(fù)數(shù)余額,-1150元, 怎么調(diào)整到其他應(yīng)付款賬戶?
老師,把個人社保記到其他應(yīng)收款 ,現(xiàn)在出現(xiàn)了其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù), 是不是應(yīng)該把它轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款去呢?
老師, 之前發(fā)工資的時候個人社保記其他應(yīng)收款了, 怎么把它轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款去?
老師,領(lǐng)導(dǎo)說想把公司的其他應(yīng)收款放在其他應(yīng)付款科目體現(xiàn),不體現(xiàn)其他應(yīng)收款科目 ,我現(xiàn)在調(diào)賬是不是應(yīng)該做:借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)收款。以后再有其他應(yīng)收款的時候就做:貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),貸銀行存款
老師500表中的33行,審計計提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社,稅務(wù)要求自查前三年,有線上和線下銷售?賬上收入體現(xiàn)到對公賬戶,線上未報收入,請問會計自查從哪幾個方面入手,具體要注意哪些方面?
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,有三個公司,員工是同一批人分別在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想問一下,個稅是否合并放一家申報,多數(shù)是農(nóng)民工,有的干了4個月,5個月的就不干了,還有我分?jǐn)偝杀竞秃怂阍趺磁x謝老師
老師你好,企業(yè)工商年年報申報截止時間是什么時候,必須填報嗎?
交通費是實報實銷吧,交通補貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
老師,怎么做
借:管理費用
其他應(yīng)收款
貸:應(yīng)付職工
借:應(yīng)付職工
貸:銀行存款
其他應(yīng)收款
老師,您理解錯了,計提會做,主要是社保是記其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款問題,現(xiàn)在出現(xiàn)了其他應(yīng)收款借方金額-1150,是不是把這個轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款去呢
這個可以的,只要平了就可以了