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老師,把個人社保記到其他應(yīng)收款 ,現(xiàn)在出現(xiàn)了其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù), 是不是應(yīng)該把它轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款去呢?

2024-02-22 19:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-22 19:52

您好, 你計提的時候,也做一筆,這樣就平了

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快賬用戶5813 追問 2024-02-22 19:57

老師,怎么做

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齊紅老師 解答 2024-02-22 19:59

借:管理費用
其他應(yīng)收款
貸:應(yīng)付職工
借:應(yīng)付職工
貸:銀行存款
其他應(yīng)收款

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快賬用戶5813 追問 2024-02-22 20:05

老師,您理解錯了,計提會做,主要是社保是記其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款問題,現(xiàn)在出現(xiàn)了其他應(yīng)收款借方金額-1150,是不是把這個轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款去呢

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齊紅老師 解答 2024-02-22 20:09

這個可以的,只要平了就可以了

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您好, 你計提的時候,也做一筆,這樣就平了
2024-02-22
你好 可以這樣處理的??
2022-03-08
您好,2個科目 一借一貸就調(diào)整了,其實不用調(diào)整,往來科目用哪個都可以,最終是平的
2024-02-28
同學(xué)你好 你用一個往來科目就可以 不用調(diào)整
2024-02-22
其他應(yīng)收款借方余額正數(shù),不用調(diào)到其他應(yīng)付款
2021-03-16
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