這種不行。是咱不能取得成本票,但是成本發(fā)生的是正常入賬,匯算清繳納稅調(diào)整。
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們是一家物流運(yùn)輸公司,公司的幾十臺(tái)車(chē)都是客戶(hù)掛在我們公司,買(mǎi)賣(mài)都要通過(guò)我們公司,所以有很多購(gòu)車(chē)的進(jìn)項(xiàng),但是我們又沒(méi)有實(shí)體運(yùn)輸,老板想把進(jìn)項(xiàng)抵扣,就給別人開(kāi)了運(yùn)輸合同,開(kāi)了運(yùn)輸發(fā)票,別人也會(huì)把發(fā)票金額對(duì)公打給我們,我們扣除了稅點(diǎn)之后,又不能對(duì)公給別人,以前就是法人將款提到個(gè)個(gè)卡,想辦法轉(zhuǎn)給對(duì)方個(gè)人帳戶(hù),現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私越來(lái)越嚴(yán),有沒(méi)有什么好的辦法解決這個(gè)問(wèn)題呢?注冊(cè)倉(cāng)儲(chǔ)租賃還有汽車(chē)配件的個(gè)體戶(hù)可行不,或者有沒(méi)有好點(diǎn)的辦法呢? 謝謝老師
我公司是混凝土公司,我公司的混凝土加工和運(yùn)輸都招標(biāo)給一家單位,招標(biāo)文件是勞務(wù)加工服務(wù),今年加工方想要運(yùn)輸和加工費(fèi)分開(kāi)開(kāi)票,但是這個(gè)又沒(méi)有辦法分的很清楚,哪部分屬于加工哪部分屬于運(yùn)輸,而且我們招標(biāo)是統(tǒng)一按照銷(xiāo)售方量給對(duì)方結(jié)算的,里面包含了運(yùn)輸,但是沒(méi)有分占比。 對(duì)方非要分開(kāi)開(kāi)票,可以分開(kāi)開(kāi)票么,問(wèn)了稅務(wù)局,他們也沒(méi)說(shuō)要按照哪種來(lái)
老師您好,我們是混凝土運(yùn)輸公司,之前別的公司幫我們運(yùn)輸了1000方混凝土給客戶(hù),我記賬計(jì)入成本里,現(xiàn)在他們開(kāi)不出票來(lái),我們沒(méi)辦法結(jié)款,我們采用給他們公司也運(yùn)輸1000方混凝土給他們的客戶(hù)這種方法,相當(dāng)于抵消了。這種我怎么做賬呢
老師您好,我們是混凝土運(yùn)輸公司,之前給別的地方拉了1000方混凝土,對(duì)方開(kāi)不了發(fā)票,我賬面一直掛的成本,然后這筆錢(qián)不結(jié)算了,我們還對(duì)方1000方混凝土,分批次還的,還回去的這部分也不給對(duì)方開(kāi)票了,那我賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
老師您好,我們是混凝土運(yùn)輸公司,之前別的公司幫我們運(yùn)輸了1000方混凝土給客戶(hù),我記賬計(jì)入成本里,現(xiàn)在他們開(kāi)不出票來(lái),我們沒(méi)辦法結(jié)款,我們采用給他們公司也運(yùn)輸1000方混凝土給他們的客戶(hù)這種方法,不給他們開(kāi)發(fā)票,相當(dāng)于抵消了,當(dāng)我們替對(duì)方運(yùn)輸這1000方的時(shí)候,我是不是可以沖紅之前的成本
請(qǐng)問(wèn) 如果去年虧損100萬(wàn),今年賺200萬(wàn),那今年交企業(yè)所得稅會(huì)扣掉去年的虧損嘛?
我們公司商標(biāo)注冊(cè)費(fèi),13150元,可以不計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行分?jǐn)倖幔?/p>
老師,我在個(gè)稅上面交甲的股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅時(shí),甲把錢(qián)轉(zhuǎn)給乙了,乙掃碼給代付了,這樣是不就是做錯(cuò)了呢
老師,你好,我們有一家茶葉公司,賬上累計(jì)庫(kù)存有500多萬(wàn),庫(kù)存很大,但是卻沒(méi)有報(bào)什么收入,現(xiàn)在來(lái)調(diào)減這個(gè)庫(kù)存有什么好的辦法
每月工資12000,每月個(gè)稅需要交嗎,交多少
老師,您好,我工資表中有考核,這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄呢
老師,我們公司1月份提額,額度提下來(lái)了,電子稅務(wù)局系統(tǒng)其他那里有個(gè)提醒,調(diào)查巡查實(shí)地核查預(yù)約,現(xiàn)在逾期了,不找專(zhuān)管員不消除風(fēng)險(xiǎn)大嗎
第7題的解題思路是什么
老師,分公司獨(dú)立核算的話(huà),企業(yè)所得稅稅率是25%對(duì)吧?
請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)城鎮(zhèn)土地使用稅時(shí),城市土地的等級(jí)一共有6級(jí),是依照什么區(qū)分的,
然后咱的收入不對(duì)外開(kāi)發(fā)票也要按照無(wú)票收入來(lái)交稅。
就是收入與成本不能沖抵對(duì)吧,還有就是這是22年的事,我23年匯算清繳時(shí)未調(diào)增,那24奶奶匯算清繳時(shí)還需要調(diào)增出來(lái)嗎?
沒(méi)有成本票的要匯算清繳調(diào)整。然后收入和成本不能對(duì)沖。
老師是這樣,22年發(fā)生的成本,我23年年初替對(duì)方拉了一部分混凝土4萬(wàn)元,我錯(cuò)誤的沖紅了成本,借:成本負(fù)3.7萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)0.3萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款負(fù)4萬(wàn)。剩余替對(duì)方拉的我計(jì)入無(wú)票收入,那24年了,我調(diào)整之前的錯(cuò)誤,紅沖之前沖紅的,借:未分配利潤(rùn)3.7萬(wàn),待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅0.3萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款4萬(wàn),其次借:應(yīng)付賬款4萬(wàn),貸:未分配利潤(rùn)3.7萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅0.3萬(wàn)。再其次,之前1000方混凝土產(chǎn)生的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)0.7萬(wàn),我借:未分配利潤(rùn)0.7萬(wàn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這樣調(diào)整對(duì)嗎
還有就是我23年沒(méi)有調(diào)增出來(lái)也是錯(cuò)誤的,那24年還需要再調(diào)增出來(lái)嗎?畢竟是22年發(fā)生的事了
沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),它不影響損益這個(gè)不需要處理認(rèn)證之后轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了。
你要是帶認(rèn)證的不符合抵扣,你轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用,那你這個(gè)分錄是對(duì)的。就看你具體情況。
對(duì)方不能開(kāi)具發(fā)票了,您說(shuō)的這個(gè)我沒(méi)聽(tīng)明白
然后你補(bǔ)記收入和紅沖原來(lái)充錯(cuò)那個(gè)那是對(duì)的。
收入那個(gè)最好是用應(yīng)收賬款。
要是原來(lái)掛了那個(gè)科目,那就這樣也行。
那我的處理是對(duì)的是吧,是不是只要跨年了,收入,成本,費(fèi)用,營(yíng)業(yè)外收入,營(yíng)業(yè)外支出等都是通過(guò)未分配利潤(rùn)這個(gè)科目代替對(duì)吧,第二個(gè)問(wèn)題,我23年沒(méi)調(diào)增出來(lái),24年匯算清繳時(shí)還調(diào)增嗎?畢竟22年的事了
是的,您描述的這些都是對(duì)的。
還有第三個(gè)問(wèn)題,我這邊這樣處理,還涉及到補(bǔ)提稅金及附加嗎?
有增值稅就有對(duì)應(yīng)的附加稅。
然后你的成本費(fèi)用有調(diào)整,還有收入的調(diào)整,你還要看一下你的所得稅。
用的所得稅和附加稅都要進(jìn)行調(diào)整的。
那是不是借:未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,增值稅及附加稅,那我們公司有很多留抵進(jìn)項(xiàng),,那我是不是就1月份申報(bào),把這筆收入申報(bào)上去,未產(chǎn)生增值稅就不用管了對(duì)吧,那所得稅會(huì)涉及到季報(bào),比如調(diào)整的這筆收入大于成本,那我1月份直接計(jì)提所得稅還是等季報(bào)的時(shí)候看1-3月的總利潤(rùn),算上我1月份調(diào)整的這個(gè),再申報(bào)是否需要繳納所得稅
分錄是對(duì)的。然后能不能用進(jìn)項(xiàng)抵扣這個(gè)就看你稅務(wù)局那邊了。因?yàn)檫@個(gè)是以前年度的。然后附加稅是不能用進(jìn)項(xiàng)抵扣的。
然后咱調(diào)整這個(gè)所得稅不也是以前的嗎?它不屬于當(dāng)期的當(dāng)期。以前你看調(diào)整后有利潤(rùn)就交,沒(méi)有利潤(rùn)就不交是這樣的。
首先我1月份申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是得把我補(bǔ)計(jì)的這個(gè)收入申報(bào)進(jìn)去,如果這個(gè)以前年度銷(xiāo)項(xiàng)稅不能用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我怎么把這筆挑出來(lái)申報(bào)呢?還有第二個(gè)問(wèn)題,您說(shuō)的這個(gè)調(diào)整后如果有利潤(rùn),我計(jì)提了,但是我怎么繳納呢,沒(méi)到季報(bào)的時(shí)候,如果到了季報(bào)的時(shí)候我申報(bào)所得稅,他看的是整體第一季度的利潤(rùn),如果虧損嚴(yán)重,我怎么把這筆挑出來(lái)單獨(dú)繳納所得稅呢?老師,辛苦詳細(xì)的說(shuō)明下吧,我這提問(wèn)次數(shù)塊沒(méi)有了,我怕提問(wèn)不完
你這個(gè)正確處理是把以前那個(gè)收入做更正申報(bào)。建議你私下和專(zhuān)管員溝通一下,然后按照專(zhuān)管員說(shuō)的處理就行。
然后所得稅。這個(gè)也是看你那個(gè)估計(jì)原來(lái)年度的收入和成本當(dāng)期有沒(méi)有利潤(rùn),有利潤(rùn)就不交所得稅。他不是和現(xiàn)在今年這個(gè)利潤(rùn)混合在一起的要分開(kāi)的。
就是做更正申報(bào)啊,你比去年的就更正去年的申報(bào)就可以補(bǔ)交去年的所得就是做更正申報(bào)啊,你比去年的就更正去年的申報(bào)就可以補(bǔ)交去年的所得稅和就是做更正申報(bào)啊,你比去年的就更正去年的申報(bào)就可以補(bǔ)交去年的所得稅和增值稅了。
去年的所得稅和增值稅更正申報(bào)就補(bǔ)交稅款了。
關(guān)于所得稅這塊,我今年調(diào)整的時(shí)候收入=成本,所以沒(méi)有產(chǎn)生利潤(rùn),我是不是就不用更正申報(bào)去年的所得稅了。還有增值稅這方面,我今年調(diào)整的,如果我在電腦里做不了去年1月份的更正申報(bào),我也不去稅務(wù)局操作的話(huà),那我今年1月份是不是沒(méi)辦法這樣進(jìn)行科目的調(diào)整,因?yàn)樯婕暗戒N(xiāo)項(xiàng)稅,這樣的話(huà),我賬面的銷(xiāo)項(xiàng)稅和稅務(wù)局申報(bào)時(shí)的銷(xiāo)項(xiàng)稅是不一致的對(duì)吧,因?yàn)檫@筆調(diào)整的收入我不能在今年1月份申報(bào)對(duì)吧?是不是如果不進(jìn)行更正社保增值稅,我就不能進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整對(duì)吧
所得稅你就看一下你收入成本填寫(xiě)對(duì)不對(duì)。不是收入成本數(shù)據(jù)填寫(xiě)不對(duì)的話(huà)也要更公司收入成本數(shù)據(jù)填寫(xiě)不對(duì)的話(huà)也要更正申報(bào),即使說(shuō)不用補(bǔ)交稅款。 然后增值稅申報(bào)一般是電腦可以操作的,如果你,操作不了就聯(lián)系稅務(wù)局,然后再處理。
你可以通過(guò)未分配利潤(rùn)進(jìn)行更正分錄。這個(gè)咱前面分錄已經(jīng)確認(rèn)過(guò)了。
總之就是我今年1月份補(bǔ)計(jì)的無(wú)票收入不能在今年1月份進(jìn)行申報(bào),只能是在去年進(jìn)行更正申報(bào)對(duì)嗎?
所得稅那塊,去年申報(bào)的時(shí)候收入收入和成本數(shù)肯定是少的啊,即使最后的利潤(rùn)一樣,我也得更正申報(bào)對(duì)嗎?這兩個(gè)問(wèn)題,老師,您幫忙回答下,謝謝
你補(bǔ)記的收入不是今年的就不能記在今年的收入里面。 以前年度的要更正申報(bào)補(bǔ)交稅款。 所得稅那個(gè)是對(duì)的,你收入成本填寫(xiě)不對(duì),那你就要做更正申報(bào)的,即使不交稅款也要更正申報(bào)。