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老師您好,我們是混凝土運(yùn)輸公司,之前別的公司幫我們運(yùn)輸了1000方混凝土給客戶(hù),我記賬計(jì)入成本里,現(xiàn)在他們開(kāi)不出票來(lái),我們沒(méi)辦法結(jié)款,我們采用給他們公司也運(yùn)輸1000方混凝土給他們的客戶(hù)這種方法,不給他們開(kāi)發(fā)票,相當(dāng)于抵消了,當(dāng)我們替對(duì)方運(yùn)輸這1000方的時(shí)候,我是不是可以沖紅之前的成本

2024-02-22 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-22 15:42

這種不行。是咱不能取得成本票,但是成本發(fā)生的是正常入賬,匯算清繳納稅調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2024-02-22 15:42

然后咱的收入不對(duì)外開(kāi)發(fā)票也要按照無(wú)票收入來(lái)交稅。

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快賬用戶(hù)2041 追問(wèn) 2024-02-22 15:44

就是收入與成本不能沖抵對(duì)吧,還有就是這是22年的事,我23年匯算清繳時(shí)未調(diào)增,那24奶奶匯算清繳時(shí)還需要調(diào)增出來(lái)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-22 15:44

沒(méi)有成本票的要匯算清繳調(diào)整。然后收入和成本不能對(duì)沖。

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快賬用戶(hù)2041 追問(wèn) 2024-02-22 16:11

老師是這樣,22年發(fā)生的成本,我23年年初替對(duì)方拉了一部分混凝土4萬(wàn)元,我錯(cuò)誤的沖紅了成本,借:成本負(fù)3.7萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)0.3萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款負(fù)4萬(wàn)。剩余替對(duì)方拉的我計(jì)入無(wú)票收入,那24年了,我調(diào)整之前的錯(cuò)誤,紅沖之前沖紅的,借:未分配利潤(rùn)3.7萬(wàn),待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅0.3萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款4萬(wàn),其次借:應(yīng)付賬款4萬(wàn),貸:未分配利潤(rùn)3.7萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅0.3萬(wàn)。再其次,之前1000方混凝土產(chǎn)生的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)0.7萬(wàn),我借:未分配利潤(rùn)0.7萬(wàn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這樣調(diào)整對(duì)嗎

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快賬用戶(hù)2041 追問(wèn) 2024-02-22 16:12

還有就是我23年沒(méi)有調(diào)增出來(lái)也是錯(cuò)誤的,那24年還需要再調(diào)增出來(lái)嗎?畢竟是22年發(fā)生的事了

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:12

沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),它不影響損益這個(gè)不需要處理認(rèn)證之后轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了。

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:13

你要是帶認(rèn)證的不符合抵扣,你轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用,那你這個(gè)分錄是對(duì)的。就看你具體情況。

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快賬用戶(hù)2041 追問(wèn) 2024-02-22 16:13

對(duì)方不能開(kāi)具發(fā)票了,您說(shuō)的這個(gè)我沒(méi)聽(tīng)明白

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:13

然后你補(bǔ)記收入和紅沖原來(lái)充錯(cuò)那個(gè)那是對(duì)的。

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:14

收入那個(gè)最好是用應(yīng)收賬款。

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:14

要是原來(lái)掛了那個(gè)科目,那就這樣也行。

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快賬用戶(hù)2041 追問(wèn) 2024-02-22 16:17

那我的處理是對(duì)的是吧,是不是只要跨年了,收入,成本,費(fèi)用,營(yíng)業(yè)外收入,營(yíng)業(yè)外支出等都是通過(guò)未分配利潤(rùn)這個(gè)科目代替對(duì)吧,第二個(gè)問(wèn)題,我23年沒(méi)調(diào)增出來(lái),24年匯算清繳時(shí)還調(diào)增嗎?畢竟22年的事了

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:21

是的,您描述的這些都是對(duì)的。

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快賬用戶(hù)2041 追問(wèn) 2024-02-22 16:21

還有第三個(gè)問(wèn)題,我這邊這樣處理,還涉及到補(bǔ)提稅金及附加嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:22

有增值稅就有對(duì)應(yīng)的附加稅。

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:23

然后你的成本費(fèi)用有調(diào)整,還有收入的調(diào)整,你還要看一下你的所得稅。

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:23

用的所得稅和附加稅都要進(jìn)行調(diào)整的。

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快賬用戶(hù)2041 追問(wèn) 2024-02-22 16:32

那是不是借:未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,增值稅及附加稅,那我們公司有很多留抵進(jìn)項(xiàng),,那我是不是就1月份申報(bào),把這筆收入申報(bào)上去,未產(chǎn)生增值稅就不用管了對(duì)吧,那所得稅會(huì)涉及到季報(bào),比如調(diào)整的這筆收入大于成本,那我1月份直接計(jì)提所得稅還是等季報(bào)的時(shí)候看1-3月的總利潤(rùn),算上我1月份調(diào)整的這個(gè),再申報(bào)是否需要繳納所得稅

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:37

分錄是對(duì)的。然后能不能用進(jìn)項(xiàng)抵扣這個(gè)就看你稅務(wù)局那邊了。因?yàn)檫@個(gè)是以前年度的。然后附加稅是不能用進(jìn)項(xiàng)抵扣的。

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:38

然后咱調(diào)整這個(gè)所得稅不也是以前的嗎?它不屬于當(dāng)期的當(dāng)期。以前你看調(diào)整后有利潤(rùn)就交,沒(méi)有利潤(rùn)就不交是這樣的。

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快賬用戶(hù)2041 追問(wèn) 2024-02-22 16:46

首先我1月份申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是得把我補(bǔ)計(jì)的這個(gè)收入申報(bào)進(jìn)去,如果這個(gè)以前年度銷(xiāo)項(xiàng)稅不能用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我怎么把這筆挑出來(lái)申報(bào)呢?還有第二個(gè)問(wèn)題,您說(shuō)的這個(gè)調(diào)整后如果有利潤(rùn),我計(jì)提了,但是我怎么繳納呢,沒(méi)到季報(bào)的時(shí)候,如果到了季報(bào)的時(shí)候我申報(bào)所得稅,他看的是整體第一季度的利潤(rùn),如果虧損嚴(yán)重,我怎么把這筆挑出來(lái)單獨(dú)繳納所得稅呢?老師,辛苦詳細(xì)的說(shuō)明下吧,我這提問(wèn)次數(shù)塊沒(méi)有了,我怕提問(wèn)不完

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:48

你這個(gè)正確處理是把以前那個(gè)收入做更正申報(bào)。建議你私下和專(zhuān)管員溝通一下,然后按照專(zhuān)管員說(shuō)的處理就行。

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:48

然后所得稅。這個(gè)也是看你那個(gè)估計(jì)原來(lái)年度的收入和成本當(dāng)期有沒(méi)有利潤(rùn),有利潤(rùn)就不交所得稅。他不是和現(xiàn)在今年這個(gè)利潤(rùn)混合在一起的要分開(kāi)的。

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:49

就是做更正申報(bào)啊,你比去年的就更正去年的申報(bào)就可以補(bǔ)交去年的所得就是做更正申報(bào)啊,你比去年的就更正去年的申報(bào)就可以補(bǔ)交去年的所得稅和就是做更正申報(bào)啊,你比去年的就更正去年的申報(bào)就可以補(bǔ)交去年的所得稅和增值稅了。

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:49

去年的所得稅和增值稅更正申報(bào)就補(bǔ)交稅款了。

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快賬用戶(hù)2041 追問(wèn) 2024-02-22 16:56

關(guān)于所得稅這塊,我今年調(diào)整的時(shí)候收入=成本,所以沒(méi)有產(chǎn)生利潤(rùn),我是不是就不用更正申報(bào)去年的所得稅了。還有增值稅這方面,我今年調(diào)整的,如果我在電腦里做不了去年1月份的更正申報(bào),我也不去稅務(wù)局操作的話(huà),那我今年1月份是不是沒(méi)辦法這樣進(jìn)行科目的調(diào)整,因?yàn)樯婕暗戒N(xiāo)項(xiàng)稅,這樣的話(huà),我賬面的銷(xiāo)項(xiàng)稅和稅務(wù)局申報(bào)時(shí)的銷(xiāo)項(xiàng)稅是不一致的對(duì)吧,因?yàn)檫@筆調(diào)整的收入我不能在今年1月份申報(bào)對(duì)吧?是不是如果不進(jìn)行更正社保增值稅,我就不能進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:58

所得稅你就看一下你收入成本填寫(xiě)對(duì)不對(duì)。不是收入成本數(shù)據(jù)填寫(xiě)不對(duì)的話(huà)也要更公司收入成本數(shù)據(jù)填寫(xiě)不對(duì)的話(huà)也要更正申報(bào),即使說(shuō)不用補(bǔ)交稅款。 然后增值稅申報(bào)一般是電腦可以操作的,如果你,操作不了就聯(lián)系稅務(wù)局,然后再處理。

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:59

你可以通過(guò)未分配利潤(rùn)進(jìn)行更正分錄。這個(gè)咱前面分錄已經(jīng)確認(rèn)過(guò)了。

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快賬用戶(hù)2041 追問(wèn) 2024-02-22 17:04

總之就是我今年1月份補(bǔ)計(jì)的無(wú)票收入不能在今年1月份進(jìn)行申報(bào),只能是在去年進(jìn)行更正申報(bào)對(duì)嗎?

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快賬用戶(hù)2041 追問(wèn) 2024-02-22 17:05

所得稅那塊,去年申報(bào)的時(shí)候收入收入和成本數(shù)肯定是少的啊,即使最后的利潤(rùn)一樣,我也得更正申報(bào)對(duì)嗎?這兩個(gè)問(wèn)題,老師,您幫忙回答下,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-02-22 17:09

你補(bǔ)記的收入不是今年的就不能記在今年的收入里面。 以前年度的要更正申報(bào)補(bǔ)交稅款。 所得稅那個(gè)是對(duì)的,你收入成本填寫(xiě)不對(duì),那你就要做更正申報(bào)的,即使不交稅款也要更正申報(bào)。

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這種不行。是咱不能取得成本票,但是成本發(fā)生的是正常入賬,匯算清繳納稅調(diào)整。
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你好,你做你的收入 是你這樣的話(huà)成本還是照樣沒(méi)有發(fā)票。
2024-02-22
你好,沒(méi)有發(fā)票,咱還是正常計(jì)入成本的。算清繳納稅調(diào)整就可以。 然后您采購(gòu)的是正常做采購(gòu),相互抵消是往來(lái)對(duì)沖。
2023-10-31
你好,如果是公司采購(gòu)混凝土入的成本,按照歸還時(shí)采購(gòu)的混凝土的發(fā)票,做賬務(wù)處理沖銷(xiāo)原計(jì)提的成本,按照發(fā)票入賬
2024-02-03
執(zhí)行招標(biāo)文件,還有合同沒(méi)有分開(kāi)的就開(kāi)銷(xiāo)售的發(fā)票。
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