您好,是的哦,要更正申報(bào)4季度所得稅哦

退回去年印花稅 借 銀行存款 16 貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅16 借方 稅金及附加 -16貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅-16. 借稅金及附加16 貸 本年利潤(rùn)16 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -16 貸 本年利潤(rùn) -16
沖銷(xiāo)去年多計(jì)提的印花稅可以這么寫(xiě)嗎 借利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅
24年補(bǔ)提23年印花稅做 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅嗎
23年10月補(bǔ)繳21年印花稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸銀行存款 計(jì)提借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅?
老師,23年年底沒(méi)有計(jì)提印花稅,光做了繳納分錄,導(dǎo)致年底應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 余額在借方。24年年初我做了一筆 借 未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 。但是我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn)的發(fā)生額 不等于利潤(rùn)表的本期凈利潤(rùn)。這樣就做錯(cuò)了。該怎么做這筆分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)結(jié)構(gòu)性存款的詢(xún)證函怎么填,謝謝
明天還能更正個(gè)稅申報(bào)和增值稅申報(bào)嗎
老師租金印花稅提示風(fēng)險(xiǎn)。開(kāi)票收入和取得發(fā)票成本金額比對(duì)我們申報(bào)。1、收入按照不含稅收入申報(bào)嘛成本有普票直接入賬了。把普票入成本的進(jìn)項(xiàng)它減出來(lái)嗎?按不含稅收入稅務(wù)需要合同依據(jù)嗎?2、租金支付開(kāi)票時(shí)間和成本期間不匹配??赡苣瓿蹰_(kāi)一年的。也可能按照季度開(kāi)。它按照系統(tǒng)取得票據(jù)比對(duì)我怎么解釋呢?租金規(guī)范應(yīng)該什么時(shí)候申報(bào)呢
你好老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)部交易我開(kāi)給對(duì)方票據(jù)記在應(yīng)付票據(jù),對(duì)方貼現(xiàn)有現(xiàn)金流,計(jì)入銀行存款,現(xiàn)金流記在銷(xiāo)售收款,我這邊沒(méi)有現(xiàn)金流,請(qǐng)問(wèn)如何抵消內(nèi)部往來(lái)跟內(nèi)部現(xiàn)金流量表
老師,我們是電商公司,稅務(wù)局通知三季度少報(bào)收入,本月增值稅已申報(bào)繳稅,如果要重新申報(bào)增值稅的話(huà)還可以嗎?如果可以的話(huà)還能再勾選本月的進(jìn)項(xiàng)票嗎?
在深圳注冊(cè)勞務(wù)公司需要什么條件?
老師,對(duì)方讓我們開(kāi)增值稅發(fā)票,但是按進(jìn)度這部分金額我們還不能確認(rèn)為收入,那分錄是:借:合同資產(chǎn) 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng),收到按合同支付的發(fā)票對(duì)應(yīng)錢(qián)時(shí), 借:銀行 貸:合同資產(chǎn) 嗎?等確認(rèn)收入時(shí), 借:合同負(fù)債 貸:營(yíng)業(yè)收入 這樣嗎?
普通支票既能支取現(xiàn)金,又能用于轉(zhuǎn)賬么?
個(gè)體戶(hù)定期定額收到三季度申報(bào)數(shù)據(jù)少于平臺(tái)數(shù)據(jù)應(yīng)如何進(jìn)行數(shù)據(jù)申報(bào)
老師,對(duì)方讓我們開(kāi)增值稅發(fā)票,但是按進(jìn)度這部分金額我們還不能確認(rèn)為收入,那分錄是:借:合同資產(chǎn) 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng),收到按合同支付的發(fā)票對(duì)應(yīng)錢(qián)時(shí), 借:銀行 貸:合同資產(chǎn) 嗎?等確認(rèn)收入時(shí), 借:合同負(fù)債 貸:營(yíng)業(yè)收入 這樣嗎?


這么麻煩嗎直接所得稅匯算里面更改不行嗎
您好,年報(bào)還沒(méi)有申報(bào)吧,年報(bào)要改的。咱在匯繳調(diào)整也行,就是整個(gè)不要出現(xiàn)納稅調(diào)減哈,容易被查賬的
年報(bào)沒(méi)報(bào)的
金額不多應(yīng)該要補(bǔ)稅的 有招待費(fèi)
您好,那不用去更正4季度所得稅了
您好!我臨時(shí)有事走開(kāi)2小時(shí),留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~