您好,是的哦,要更正申報(bào)4季度所得稅哦

退回去年印花稅 借 銀行存款 16 貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅16 借方 稅金及附加 -16貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅-16. 借稅金及附加16 貸 本年利潤(rùn)16 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -16 貸 本年利潤(rùn) -16
沖銷去年多計(jì)提的印花稅可以這么寫嗎 借利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅
24年補(bǔ)提23年印花稅做 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅嗎
23年10月補(bǔ)繳21年印花稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸銀行存款 計(jì)提借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅?
老師,23年年底沒(méi)有計(jì)提印花稅,光做了繳納分錄,導(dǎo)致年底應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 余額在借方。24年年初我做了一筆 借 未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 。但是我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn)的發(fā)生額 不等于利潤(rùn)表的本期凈利潤(rùn)。這樣就做錯(cuò)了。該怎么做這筆分錄?
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒(méi)有在這個(gè)崗位做過(guò)的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。
所得稅季報(bào),附報(bào)事項(xiàng)的職工薪酬是填哪個(gè)數(shù)據(jù)?這個(gè)季度的嗎?累計(jì)的?
營(yíng)業(yè)提前退租,房租押金和物業(yè)保證金不給退,匯算清繳調(diào)增,需要填資產(chǎn)損失嗎?具體填的是什么表
你好老師,請(qǐng)問(wèn)受益人備案提示實(shí)名認(rèn)證不通過(guò)怎么回事
老師,電子稅務(wù)局添加的辦稅員可以和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是同一個(gè)人嗎
u8中應(yīng)付款管理里面期初余額錄入的銀行承兌匯票到期在票據(jù)管理中找不到


這么麻煩嗎直接所得稅匯算里面更改不行嗎
您好,年報(bào)還沒(méi)有申報(bào)吧,年報(bào)要改的。咱在匯繳調(diào)整也行,就是整個(gè)不要出現(xiàn)納稅調(diào)減哈,容易被查賬的
年報(bào)沒(méi)報(bào)的
金額不多應(yīng)該要補(bǔ)稅的 有招待費(fèi)
您好,那不用去更正4季度所得稅了
您好!我臨時(shí)有事走開(kāi)2小時(shí),留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~