沖銷(xiāo)去年多計(jì)提的印花稅可以這么寫(xiě)。
退回去年印花稅 借 銀行存款 16 貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅16 借方 稅金及附加 -16貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅-16. 借稅金及附加16 貸 本年利潤(rùn)16 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -16 貸 本年利潤(rùn) -16
老師,沖銷(xiāo)上一年度多計(jì)提的印花稅 直接 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:未分配利潤(rùn) 這樣可以嗎
老師您好,去年12月的印花稅多計(jì)提了0.9元,今年怎么沖回,今年繳光的應(yīng)交稅費(fèi)印花稅多出來(lái)0.9元,(計(jì)提比實(shí)際銀行繳納多0.9元) 我借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)0.9,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅0.9可以嗎?
沖銷(xiāo)去年多計(jì)提的印花稅可以這么寫(xiě)嗎 借利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅
24年補(bǔ)提23年印花稅做 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅嗎
租賃業(yè),應(yīng)稅服務(wù)納稅人付供電局電費(fèi),然后在給商戶(hù)充電,收取商戶(hù)電費(fèi)屬于銷(xiāo)售貨物勞務(wù),還是提供服務(wù),稅率是多少
老師您好,我現(xiàn)在更正申報(bào)25年1月份的個(gè)稅,更正的原因是給有些人多報(bào)了收入,并產(chǎn)生了個(gè)稅,個(gè)稅我正常繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)還是產(chǎn)生了個(gè)稅,應(yīng)該怎么辦呢。因?yàn)槲抑罢I陥?bào)的時(shí)候已經(jīng)產(chǎn)生了個(gè)稅,
事業(yè)單位固定資產(chǎn)一處房屋總價(jià)值35萬(wàn),其中有一處偏房拆除重建了,花了8萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)這8萬(wàn)元要怎么計(jì)入固定資產(chǎn)?
老師您好,咱們公司本月(5月)銷(xiāo)項(xiàng)稅額13萬(wàn),累計(jì)沒(méi)有其他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月一張8萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)要下月(6月)5日才開(kāi)進(jìn)來(lái),請(qǐng)問(wèn)這樣的情況這張8萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)能夠在申報(bào)5月增值稅時(shí)認(rèn)證抵扣嗎?
老師,我公司是一般納稅人!我公司買(mǎi)設(shè)備成本25.5萬(wàn),然后把設(shè)備售賣(mài)給其他公司69萬(wàn),一共要繳納哪些稅和分別稅費(fèi)多少錢(qián)!
請(qǐng)問(wèn)車(chē)船稅入賬分錄怎么寫(xiě)
平臺(tái)里面有好多銷(xiāo)售員開(kāi)的通行費(fèi)的普票 可以不抵扣嗎
老師,我公司是小規(guī)模,我采購(gòu)了一批設(shè)備10萬(wàn)元,但是對(duì)方是一般納稅人,他開(kāi)普票13個(gè)點(diǎn)的給我,稅是13000元,老師我可以收這個(gè)普票嗎?后期我可以作為成本票抵扣所得稅嗎
企業(yè)收到投資企業(yè)的分紅,兩者都為有限公司,投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表,第一列持有收益,第六行長(zhǎng)期股權(quán)投資,賬載金額,稅收金額,是填0,還是填投資收益的金額?
合同結(jié)算科目什么時(shí)候轉(zhuǎn)為收入