先把原來(lái)的分錄紅沖,然后再按照開(kāi)發(fā)票的入賬就可以。 你要補(bǔ)交所得稅的,因?yàn)槟阍瓉?lái)成本計(jì)的多,現(xiàn)在回來(lái)發(fā)票少。
你好,10月份有個(gè)三萬(wàn)的收入,但12月對(duì)方說(shuō)票稅號(hào)錯(cuò)了,我單位沖紅操作錯(cuò)誤,沒(méi)打印出來(lái)紅票,又開(kāi)了一張銷(xiāo)售票,結(jié)果這個(gè)三萬(wàn)就算銷(xiāo)售收入了,只能在1月沖紅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月那三萬(wàn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?一月沖紅成功又該怎么做呢?
老師您好, 關(guān)于車(chē)的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我有點(diǎn)不明白。7月份收到的機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票已入賬也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,要怎么做呢
李老師,一般納稅人公司,2021年12月開(kāi)出的發(fā)票不含稅收入11508.85 ,已經(jīng)做了收入,因?yàn)閱蝺r(jià)錯(cuò)誤,購(gòu)貨方?jīng)]有抵扣 也沒(méi)有退貨,22年1月份做了紅沖然后又重新開(kāi)具了發(fā)票不含稅價(jià)是14668.14 這個(gè)業(yè)務(wù)我在1月份做賬的時(shí)候整個(gè)分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)2月份開(kāi)了一張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票因?yàn)樘ь^寫(xiě)錯(cuò)了6月份做了紅沖,又重新開(kāi)了一張正確的發(fā)票,2月份的票已入賬交稅,開(kāi)票金額不變。6月份紅沖發(fā)票和開(kāi)的正確的發(fā)票該怎么做賬?發(fā)票是簡(jiǎn)易計(jì)稅的普票。
8月開(kāi)了12萬(wàn)發(fā)票,做了分錄,借:銀行存款12萬(wàn), 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入104400 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅額15600, 9月已經(jīng)抵扣了,客戶(hù)發(fā)生退貨,又沖紅,又重新開(kāi)了正確金額的貨,該怎么做分錄?增值稅申報(bào)該如何填列這一筆業(yè)務(wù)
私車(chē)公用,不止一輛,車(chē)子加油的發(fā)票需要注明車(chē)牌號(hào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥幔?/p>
進(jìn)項(xiàng)票被紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個(gè)來(lái)料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠(chǎng),管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個(gè)公司承包人, 分公司只支付加工費(fèi)給這個(gè)本地承包人, 成品由總公司下屬銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、和外包公司的加工費(fèi) 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開(kāi)具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書(shū)記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒(méi)有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開(kāi)票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
怎么入帳的怎么紅沖就行是嗎,不是跨年了嗎,需要涉及以前年度損益科目嗎
開(kāi)紅字發(fā)票的業(yè)務(wù)是紅沖當(dāng)期收入就可以。