這個直接是按扣除紅沖后的銷售收入和稅金填寫,不需要單獨申報
老師,請問下1月退給供應商的貨物,1月份申報時我已作進項稅轉出,但是2月份開的紅字信息表,那么申報2月份增值稅的時候,收到紅字發(fā)票的進項稅額如何處理?
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進項稅額轉出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進項稅額轉出的金額
老師,一般納稅人銷售方在1月份開出來增值稅專用發(fā)票給了購買方,在2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,開具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當時有時間差,購買方認證抵扣了,在購買方3月申報2月所屬期的時候,沒有進項稅額轉出,能申報成功嗎
你好,請問在10月份開具了增值稅專用發(fā)票紅字信息表,請問10月份的增值稅申報表怎么填寫
老師好:購買方1月份申請(已經認證抵扣的)紅字發(fā)票信息。2月申報時已做進項轉出。2月撤銷紅字發(fā)票信息,3月申報時填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”里填負數嗎?
老師,請問建廠房購材料購配件還有工程款是計入其他應付還是應付
老師,做公司內賬,需要從代賬那里拿相關資料(作為期初數據)嗎?
老師 我們公司人員保險和工資都在股東公司列支,這種情況可以和股東公司掛往來 所產生的費用做所得稅說前扣除嗎?
老師 預收賬款能跨年嗎
你好老師,房產稅和土地稅在電子稅務局上怎么采集申報
稅局說我們公司享受六稅兩費政策,讓修改報表,具體我要修改增值稅報表哪里呢?
老師,請問一下我們給一個總公司開票,但是是分公司給回款的,客戶給了我們一個代付款的說明。這個有沒有影響
公司購混動電動車需要繳車輛購置稅嗎
老師,你好,請問下電子承兌匯票票據狀態(tài)顯示,已到期已作廢 是這張票據就不用入賬是嗎
老師,勞務公司可以辦油卡,讓加油站開專票進來嗎?公司需要進項票
就是申報的時候不體現(xiàn)了 直接把它和重新開具的發(fā)票數據都丟掉 光申報別的數據對嗎
是滴,就是那個意思的哈