這個直接是按扣除紅沖后的銷售收入和稅金填寫,不需要單獨申報
老師,請問下1月退給供應(yīng)商的貨物,1月份申報時我已作進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,但是2月份開的紅字信息表,那么申報2月份增值稅的時候,收到紅字發(fā)票的進(jìn)項稅額如何處理?
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額
老師,一般納稅人銷售方在1月份開出來增值稅專用發(fā)票給了購買方,在2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,開具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當(dāng)時有時間差,購買方認(rèn)證抵扣了,在購買方3月申報2月所屬期的時候,沒有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,能申報成功嗎
你好,請問在10月份開具了增值稅專用發(fā)票紅字信息表,請問10月份的增值稅申報表怎么填寫
老師好:購買方1月份申請(已經(jīng)認(rèn)證抵扣的)紅字發(fā)票信息。2月申報時已做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。2月撤銷紅字發(fā)票信息,3月申報時填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額”里填負(fù)數(shù)嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進(jìn)項勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
就是申報的時候不體現(xiàn)了 直接把它和重新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)都丟掉 光申報別的數(shù)據(jù)對嗎
是滴,就是那個意思的哈