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老師好:購買方1月份申請(已經(jīng)認證抵扣的)紅字發(fā)票信息。2月申報時已做進項轉(zhuǎn)出。2月撤銷紅字發(fā)票信息,3月申報時填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”里填負數(shù)嗎?

2023-02-22 17:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-22 17:07

是的,,紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”里填負數(shù)

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是的,,紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”里填負數(shù)
2023-02-22
你好 已認證的專票應該是采購方填寫紅字信息表 銷售方開紅字發(fā)票
2020-01-06
你好,發(fā)生了銷售折讓,購買方必須認證了發(fā)票才可以啊,要不你整個發(fā)票都抵扣不了。
2021-10-19
您好,您8月份才開紅字發(fā)票,7月份不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的
2020-08-05
紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額那一欄,填1300
2022-02-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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