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請問24年 1月沒有開過銷項票 現(xiàn)在該申報增值稅了,是把進(jìn)項稅放到下月抵扣嗎?

請問24年 1月沒有開過銷項票 現(xiàn)在該申報增值稅了,是把進(jìn)項稅放到下月抵扣嗎?
2024-02-21 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-21 15:18

可以的,可以不勾選計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額做賬。我們實際抵扣時再勾選。

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可以的,可以不勾選計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額做賬。我們實際抵扣時再勾選。
2024-02-21
你好同學(xué),不需要,你下個月填寫紅字信息表,然后再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出即可
2021-11-10
一月份不需要轉(zhuǎn)出的所屬期是在一月份的話,在一月份做進(jìn)項。
2023-06-26
這種情況應(yīng)在 2025 年 5 月申報時進(jìn)行處理,在 “未開具發(fā)票” 一欄填報負(fù)數(shù)沖減當(dāng)期銷售額。 根據(jù)稅法規(guī)定,前期已通過增值稅納稅申報表附列資料一 “未開具發(fā)票” 欄次申報了未開票收入,在補(bǔ)開發(fā)票月份,應(yīng)將當(dāng)期補(bǔ)開的發(fā)票填寫在附列資料一對應(yīng)的欄次,同時在 “未開具發(fā)票” 一欄填報對應(yīng)的負(fù)數(shù)沖減。由于 3 月申報時未進(jìn)行抵消,所以在 5 月申報時進(jìn)行調(diào)整即可,無需更正 3 月的增值稅申報。但需注意,申報時可能會出現(xiàn)比對異常,此時需通過辦稅服務(wù)廳或者遠(yuǎn)程辦等方式辦理
2025-06-10
你好 開票日期一月份的不可以
2021-01-04
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