你好 開票日期一月份的不可以
我一月份報12月份的稅,專票進(jìn)項(xiàng)抵扣想抵扣12月的銷項(xiàng),請問是在12月份認(rèn)證還是報稅之前認(rèn)證?
請問現(xiàn)在1月份開的進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證還能在12月份抵扣嗎?現(xiàn)在申報12月增值稅
我現(xiàn)在申報12月份的增值稅,對方一月份開的進(jìn)項(xiàng),可以勾選認(rèn)證嗎
現(xiàn)在申報一月份的稅款 但是上月忘記認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了 二月份認(rèn)證的還能在一月份抵扣嗎?還沒有過報稅期
老師您好,我1月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有認(rèn)證抵扣。收到發(fā)票做進(jìn)待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)里,1月份的進(jìn)項(xiàng)還要轉(zhuǎn)出嗎?到2月份認(rèn)證抵扣了該發(fā)票,申報1月增值稅,請問認(rèn)證抵扣發(fā)票的會計分錄寫在那個月?
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個題算的時候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個老板兩個獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
發(fā)的工資和報的個稅時間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對方繳個稅嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,我在填寫24年 年度財務(wù)報表發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額,原因是我24年整個年度沒做 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進(jìn)24年賬套,補(bǔ)上這筆分錄行嗎,借應(yīng)交稅費(fèi) 一年增值稅金額 貸營業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個老板兩個獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么
公司聘用應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂的勞務(wù)合同,工資申報需要他們開發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢
不是報稅期前認(rèn)證的發(fā)票都可以認(rèn)證抵扣嗎?
在嗎?請問我剛才說的不對嗎?
前提是發(fā)票開票日期1.1號之前
那這個進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證少了,還有其他辦法可以少交稅嗎?比如說可以紅沖12月份的銷項(xiàng)票嗎?
現(xiàn)在沖也晚了 去稅務(wù)局問下你稅務(wù)局允許延期抵扣不
怎么個延期抵扣?
和一月份的發(fā)票一塊交稅
哦哦,還可以這樣嗎?申請延期抵扣的理由是什么呢?
是的 疫情期間 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到的晚
嗯,可是這個開票日期是1月份的,跟進(jìn)項(xiàng)票到的晚也沒關(guān)系呀
你現(xiàn)在可以去勾選平臺勾選 看下能勾選一月份的不 發(fā)票是你不允許提前勾選 現(xiàn)在勾選的是所屬期12月份的
哦,也就是稅務(wù)局那能申請延期抵扣后就可以勾選1月份的了是嗎?
你好 是的 是的 是的