你好,必須要申報(bào)的哈,逾期了不申報(bào)要被罰款的
老師我想問(wèn)一下就是一般納稅人申報(bào)增值稅,11月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,在申報(bào)期內(nèi)抵扣12月份的進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)二月的增值稅時(shí),可以抵扣三月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?三月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該填哪呢,沒(méi)有抵扣完,是可以直接留到下期抵扣吧
老師,1月份沒(méi)有銷項(xiàng),只有可以抵扣的交通進(jìn)項(xiàng)和專票,這個(gè)還要申報(bào)增值稅嗎,這些專票1月份要抵扣還是要在綜合平臺(tái)抵扣是嗎
老師好,由于我4月份才升為一般納稅人,以為3月份的進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣,結(jié)果4月份沒(méi)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票回來(lái),而且開(kāi)的專票客戶在5月份又退回作了紅沖,現(xiàn)在弄來(lái)4月要交增值稅,我該咋處理不交稅,可不可以先申報(bào)不交稅款,等5月份進(jìn)項(xiàng)回來(lái)再用留抵稅去抵?
一般納稅人12月份取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬(wàn) 當(dāng)月沒(méi)有對(duì)外開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票 在2023年1月份申報(bào)增值稅的時(shí)候 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬(wàn)可以全部抵扣完嗎?還是可以留著不抵扣 等開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候再抵扣?
權(quán)益法下,賺了計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”,那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢?
你好,老師!應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬上二級(jí)明細(xì)只有工資,沒(méi)有其他,但在生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用明細(xì)賬里都有工資,福利費(fèi),社保等,這個(gè)會(huì)計(jì)除了工資,其他都沒(méi)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,那么匯算清繳時(shí)填A(yù)105050表中的福利費(fèi)社保經(jīng)費(fèi)等要是按應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬填是沒(méi)數(shù)的,要是按生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用填是有數(shù)的,我按哪個(gè)填呢?
老師,我們每個(gè)月發(fā)一次安全獎(jiǎng)和周衛(wèi)生獎(jiǎng)。都是以現(xiàn)金發(fā)放。我還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)入制造費(fèi)用—福利費(fèi)
老師,所得稅匯算清繳時(shí),信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
賣建筑材料的,學(xué)什么行業(yè)的實(shí)操課?
股東分紅記入哪個(gè)科目哪個(gè)明細(xì)科目?
匯算清繳時(shí),營(yíng)銷服務(wù)費(fèi) 填在期間費(fèi)用的什么地方?
老師報(bào)企業(yè)個(gè)稅是下什么軟件?在那下?
變更營(yíng)業(yè)范圍需要辦理銀行變更嗎?
2025年做2024年匯算清繳被認(rèn)定為不是小微企業(yè),那2025年預(yù)繳所得稅還可以是小微企業(yè)嗎