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老師我想問(wèn)一下就是一般納稅人申報(bào)增值稅,11月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,在申報(bào)期內(nèi)抵扣12月份的進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎

2020-12-01 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-01 16:45

你好,是可以的,沒(méi)有問(wèn)題的

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快賬用戶(hù)3360 追問(wèn) 2020-12-01 16:49

老師一般納稅人是要月結(jié)增值稅和企業(yè)所得稅的,企業(yè)所得稅可以先掛著嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-01 16:51

你好,是可以的,先掛著的

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快賬用戶(hù)3360 追問(wèn) 2020-12-01 16:51

要掛在那個(gè)科目里面呢

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齊紅老師 解答 2020-12-01 16:53

應(yīng)交所得稅科目中的

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你好,是可以的,沒(méi)有問(wèn)題的
2020-12-01
不可以的,只能抵扣10月及以前的增值稅
2022-11-14
你好,必須要申報(bào)的哈,逾期了不申報(bào)要被罰款的
2024-02-05
您好,小規(guī)模納稅人為季報(bào),轉(zhuǎn)為一般納稅人后是月報(bào)。如申請(qǐng)轉(zhuǎn)登記時(shí),并沒(méi)有季報(bào),需分月補(bǔ)申報(bào)。
2023-01-05
你好,這種情況無(wú)法申請(qǐng)延期申報(bào)1月份增值稅的。
2022-02-21
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