新年好,是1月份取得了對應(yīng)的材料采購發(fā)票??
請教老師,我6月暫估材料入庫并結(jié)帳申報,借原材料 1萬貸預(yù)付賬款1萬借庫存商品1萬貸原材料1萬。結(jié)轉(zhuǎn) 主營業(yè)務(wù)成本1萬 貸庫存商品1萬。本月發(fā)票到了8萬怎么沖帳呢?分錄怎么寫
請教老師,我6月暫估材料入庫并結(jié)帳申報,借原材料 1萬貸預(yù)付賬款1萬借庫存商品1萬貸原材料1萬。結(jié)轉(zhuǎn) 主營業(yè)務(wù)成本1萬 貸庫存商品1萬。本月發(fā)票到了8萬怎么沖帳呢?分錄怎么寫
老師,請問,我有一批貨物一月份采購過來,一月份出口的,開銷項發(fā)票是二月份開的,我一月份出口怎么做會計分錄,二月份確認(rèn)收入的時候,結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?老師,麻煩詳細(xì)的會計分錄寫一下,謝謝!
客戶在我家買的食品,6月份我公司給客戶賣的食品已發(fā)貨,我們六月份給客戶開的發(fā)票,七月份客戶才回款,請問六月份和七月份分別怎么記錄?會計小白一個,希望老師詳細(xì)講解 謝謝啦
老師好,我公司在8月份購買的原材料,當(dāng)月到貨,9月份我公司才付款,請問八九月份的會計分錄我應(yīng)該怎么記?會計小白一個,望老師詳細(xì)講解,謝謝老師
老師,您好,為什么在評估重大錯報風(fēng)險時要考慮相對風(fēng)險的抵消效果,但是評估固有風(fēng)險的時候不考慮
老師,只要是進(jìn)項發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
營運資金沒有在零時點投入,而是在建成之時投入,項目終結(jié)期時候是加上,為什么在計算凈現(xiàn)值時候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會過半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過半數(shù)通過
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開具增值稅發(fā)票嗎?
賬上庫存虛高,怎么處理?
老師,新年好,是滴。1月份才取得采購發(fā)票,請問這筆業(yè)務(wù),要怎么處理呢?又剛好跨年了
你好,這里沖銷暫估的分錄是 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料
取得的采購發(fā)票還是普票,進(jìn)項是不能抵扣的,請問這個業(yè)務(wù)分錄要怎么做?
你好,這里沖銷暫估的分錄是 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
老師,是對這筆款項已經(jīng)做了成本結(jié)轉(zhuǎn)有疑問?我12月已經(jīng)對這筆暫估款結(jié)轉(zhuǎn)了成本,1月份我要怎么回沖
你好,這里沖銷暫估的分錄是 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本,如果沒有錯誤,就不需要調(diào)整啊
老師,就是結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯誤,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本暫估款沒有帶稅,開票是普票,就產(chǎn)生了稅費,所以金額比之前結(jié)轉(zhuǎn)的金額大
你好,那就需要補做結(jié)轉(zhuǎn)成本處理 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 ?, ?貸:庫存商品
謝謝老師!老師,是不是每年度末都要結(jié)算出未分配利潤?哪怕是虧損的也要去結(jié)算?
你好,是的,是這樣的
可是我不會老師能教教我嗎?系統(tǒng)里只自帶了每個月的本期損益結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤怎么結(jié)算出來呢?
你好,就是結(jié)轉(zhuǎn)之前? 本年利潤? 科目的余額。 有? 以前年度損益調(diào)整的,需要考慮進(jìn)來?
老師,你說的補做結(jié)轉(zhuǎn)成本處理, 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這個分錄對應(yīng)的金額是全額的?還是補差額的? 還有之前做的結(jié)轉(zhuǎn)需要沖銷掉嗎?
你好,是補差額的 之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄,不需要沖銷
老師,我在12月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)23年的未分配利潤,在1月份可以補上嗎?對報表的數(shù)據(jù)會有什么影響嗎?
你好,可以補做結(jié)轉(zhuǎn)。是不影響報表數(shù)據(jù)的?
老師,我們公司在1月份開始幫繳納社保和醫(yī)保,對于已經(jīng)繳費的社保和醫(yī)保,我寫的會計分錄是: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保 貸:銀行存款 請問對于1月份的計提工資,需要怎么寫分錄?
計提工資的分錄是,借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 如果之后是不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合