新年好,是1月份取得了對應(yīng)的材料采購發(fā)票??
請教老師,我6月暫估材料入庫并結(jié)帳申報,借原材料 1萬貸預付賬款1萬借庫存商品1萬貸原材料1萬。結(jié)轉(zhuǎn) 主營業(yè)務(wù)成本1萬 貸庫存商品1萬。本月發(fā)票到了8萬怎么沖帳呢?分錄怎么寫
請教老師,我6月暫估材料入庫并結(jié)帳申報,借原材料 1萬貸預付賬款1萬借庫存商品1萬貸原材料1萬。結(jié)轉(zhuǎn) 主營業(yè)務(wù)成本1萬 貸庫存商品1萬。本月發(fā)票到了8萬怎么沖帳呢?分錄怎么寫
老師,請問,我有一批貨物一月份采購過來,一月份出口的,開銷項發(fā)票是二月份開的,我一月份出口怎么做會計分錄,二月份確認收入的時候,結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?老師,麻煩詳細的會計分錄寫一下,謝謝!
客戶在我家買的食品,6月份我公司給客戶賣的食品已發(fā)貨,我們六月份給客戶開的發(fā)票,七月份客戶才回款,請問六月份和七月份分別怎么記錄?會計小白一個,希望老師詳細講解 謝謝啦
老師好,我公司在8月份購買的原材料,當月到貨,9月份我公司才付款,請問八九月份的會計分錄我應(yīng)該怎么記?會計小白一個,望老師詳細講解,謝謝老師
我們公司已經(jīng)付款了,放了預付賬款科目,到時沒有發(fā)票,對方公司以后都不會開發(fā)票,這個怎么處理賬務(wù)呢
我們公司是一個快遞公司,開票金額較大,所得稅都是按照稅負率交的,公司累計的未分配利潤金額很大,該怎么處理呢?
你好!請問,小規(guī)模納稅人無票收入(不開銷售發(fā)票)怎么做分錄?
營業(yè)利潤怎么填怎么算出來的
老師截圖中的150萬是稅前彌補虧損嗎
老師申報年度社保繳費工資申報怎么寫,提示原工資調(diào)整后工資怎么填
公允價值的變動影響債權(quán)投資的賬面價值嗎?如果答案是不影響,為什么?
老師好!請教您,押金是其他應(yīng)收款嗎?謝謝!
華住集團旗下全季酒店,新開業(yè),一般納稅人,新建賬套都要設(shè)置哪些科目,有沒有特別懂酒店行業(yè)的,所有涉及到的科目,能不能列表
中國公民陸某(獨生子)是境內(nèi)M公司工程師,2023年陸某收入如下(1)在M公司每月取得基本工資8000元。(2)從M公司每月取得職務(wù)工資6000元。(3)3、6、9、12月份從M公司分別取得季度獎金6000元。(4)12月份從M公司取得年終獎金30000元,陸某選擇不并入綜合所得,單獨計稅。(5)陸某為M公司監(jiān)事會成員,12月份領(lǐng)取監(jiān)事費20000元。(6)6月從某上市公司分得股息1500元(持股期限是3個月),從銀行取得銀行存款利息3000元,從未上市某投資公司分得股息2000元。(7)1-12月在T公司兼職,每月取得兼職收入4000元。(8)5-7月出租一套位于市區(qū)的房產(chǎn),每月取得租金4500元。(9)向M公司申報的專項附加扣除信息:在小學讀書的子女一名、尚處于還款期限的首套住房一套、年滿60周歲的父母兩名,購買個人商業(yè)保險每月支出400元,醫(yī)保目錄范圍內(nèi)自費部分的大病支出100000元。夫妻雙方約定,子女教育支出與首套住房貸款利息由陸某扣除。請問,李某取得綜合所得匯算清繳時,需不需要補繳個人所得稅
老師,新年好,是滴。1月份才取得采購發(fā)票,請問這筆業(yè)務(wù),要怎么處理呢?又剛好跨年了
你好,這里沖銷暫估的分錄是 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料
取得的采購發(fā)票還是普票,進項是不能抵扣的,請問這個業(yè)務(wù)分錄要怎么做?
你好,這里沖銷暫估的分錄是 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
老師,是對這筆款項已經(jīng)做了成本結(jié)轉(zhuǎn)有疑問?我12月已經(jīng)對這筆暫估款結(jié)轉(zhuǎn)了成本,1月份我要怎么回沖
你好,這里沖銷暫估的分錄是 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本,如果沒有錯誤,就不需要調(diào)整啊
老師,就是結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯誤,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本暫估款沒有帶稅,開票是普票,就產(chǎn)生了稅費,所以金額比之前結(jié)轉(zhuǎn)的金額大
你好,那就需要補做結(jié)轉(zhuǎn)成本處理 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 ?, ?貸:庫存商品
謝謝老師!老師,是不是每年度末都要結(jié)算出未分配利潤?哪怕是虧損的也要去結(jié)算?
你好,是的,是這樣的
可是我不會老師能教教我嗎?系統(tǒng)里只自帶了每個月的本期損益結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤怎么結(jié)算出來呢?
你好,就是結(jié)轉(zhuǎn)之前? 本年利潤? 科目的余額。 有? 以前年度損益調(diào)整的,需要考慮進來?
老師,你說的補做結(jié)轉(zhuǎn)成本處理, 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這個分錄對應(yīng)的金額是全額的?還是補差額的? 還有之前做的結(jié)轉(zhuǎn)需要沖銷掉嗎?
你好,是補差額的 之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄,不需要沖銷
老師,我在12月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)23年的未分配利潤,在1月份可以補上嗎?對報表的數(shù)據(jù)會有什么影響嗎?
你好,可以補做結(jié)轉(zhuǎn)。是不影響報表數(shù)據(jù)的?
老師,我們公司在1月份開始幫繳納社保和醫(yī)保,對于已經(jīng)繳費的社保和醫(yī)保,我寫的會計分錄是: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保 貸:銀行存款 請問對于1月份的計提工資,需要怎么寫分錄?
計提工資的分錄是,借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 如果之后是不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合