你好,這個(gè)具體的是什么減免剩余的?
老師,金稅盤服務(wù)費(fèi) 10月份申報(bào)的時(shí)候填寫了 附表四和增值稅減免申報(bào)表。 現(xiàn)在11月份,附表四數(shù)據(jù)是自動帶出有期初余額的。但是增值稅減免申報(bào)表 是空白的,我需不需要填寫 期初余額 跟附表四一樣?
老師,去年稅控設(shè)備280未抵減,今年又有了,本期稅額抵減表上有去年期末滾存數(shù),本期增值稅減免申報(bào)明細(xì)表期初沒有去年期末滾存數(shù),那本期減免表期初要填數(shù)據(jù)么?下個(gè)月如果還沒有抵扣這張減免表還用填么
有留底稅額沒抵減完,請問還有減免申報(bào)表中本期實(shí)際抵減稅額需要填嗎?還是不用填讓它形成期末數(shù)
未達(dá)起征點(diǎn): 1、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里的減按1%的數(shù)據(jù)不填會提示比對不通過,但是也可以點(diǎn)擊下一步進(jìn)行申報(bào),這樣還有必要填嗎? 2、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填,本期發(fā)生額是填不含稅銷售金額的2%,本期應(yīng)抵減稅額和期末余額自動帶出,那本期實(shí)際抵減稅額如何填,還需要填嗎
請問增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表2023年減免數(shù)有余,2024年期初余額是否能填上2023年余數(shù),本期實(shí)際抵減稅額是否需要填數(shù),還是直接在附表五填減免稅額就可以?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
企業(yè)招用脫貧人口就業(yè)減免增值稅
這個(gè)不能結(jié)轉(zhuǎn)到下一年抵扣
那今年申報(bào)1月的就只能填本期發(fā)生額是嗎?
本期實(shí)際抵減稅額要填嗎?
因?yàn)樵诟奖砦逵刑盍吮酒跍p免稅額,是不是增值稅減免申報(bào)明細(xì)表中的本期實(shí)際抵減稅額不用填了?
你今年有政策嗎?2024年的你可以使用在本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫啊。
今年只有一個(gè)人可以減免,如在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填了本期實(shí)際抵減稅額,那么附表五還能填?
可以的,可以填寫的。
因?yàn)橹耙恢敝惶钇诔跤囝~及本期發(fā)生額,本期實(shí)際抵減稅額沒填,只在附表五填了本期減免稅額
你需要去核實(shí)一下,是不是你們準(zhǔn)備抵扣附加稅,不抵扣增值稅的。
好的,明白了,謝謝啦
不用客氣,工作愉快