沒有你填上以后來還是可以抵扣的
去年的稅控設(shè)備費(fèi)用280和今年稅控設(shè)備維護(hù)280之前都沒抵扣稅,現(xiàn)在申報(bào)第三季度可以一起抵扣嗎?減免申報(bào)表里怎么填?是填期初560還是本期560呢?
2020年4月獲得金稅盤維護(hù)費(fèi)280元,期間沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù),沒有銷項(xiàng),填報(bào)2020年12月的增值稅減免申報(bào)表本期發(fā)生額為0,本期應(yīng)抵減稅額自動(dòng)生成0,本期實(shí)際抵減稅額為280,保存時(shí)顯示本期實(shí)際抵減稅額不能大于本期應(yīng)抵減稅額,是沒有發(fā)生需要繳稅的銷項(xiàng)就還不能把維護(hù)費(fèi)填報(bào)上去嗎?維護(hù)費(fèi)發(fā)票減免有沒有期限?
老師,去年稅控設(shè)備280未抵減,今年又有了,本期稅額抵減表上有去年期末滾存數(shù),本期增值稅減免申報(bào)明細(xì)表期初沒有去年期末滾存數(shù),那本期減免表期初要填數(shù)據(jù)么?下個(gè)月如果還沒有抵扣這張減免表還用填么
老師,請(qǐng)問我有稅控的服務(wù)費(fèi),賬上已做減免稅額,但我本期不交增值稅,那這個(gè)減免稅額是不是不能轉(zhuǎn)去留抵稅額?表四是不是不能填本期抵減,要留有期末余額?那賬上還是掛著減免稅額?
老師,之前有增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)一共560,可以跨期抵減,這個(gè)月要繳納增值稅,表四(稅額抵減情況表)期初余額560,本期實(shí)際抵減稅額填的560,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的代碼及名稱選的是0001129914,期初余額填560,本期應(yīng)抵減稅額560,本期實(shí)際抵減稅額560,增值稅23欄有560,申報(bào)增值稅時(shí)對(duì)比未通過,比對(duì)結(jié)果信息23欄比對(duì)異常,是什么情況呀?
老師您好,供應(yīng)商差票,這個(gè)催票應(yīng)該誰去催呢?財(cái)務(wù)還是采購(gòu)
這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,開發(fā)票項(xiàng)目可以選擇,信息技術(shù)服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi)嗎?,如果不行可以怎么選擇呀!
鄒老師,問一下財(cái)務(wù)報(bào)表中的毛利潤(rùn)怎么算的?
老師 2024年工資有60000計(jì)提在管理費(fèi)用 32900計(jì)提在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 在做年報(bào)時(shí) 系統(tǒng)自動(dòng)帶入60000 要不要更改
想問您一下,公司的電商平臺(tái)的錢提現(xiàn)到執(zhí)照對(duì)應(yīng)的支付寶里,支付寶里的錢,轉(zhuǎn)到這個(gè)公司自己的對(duì)公賬戶里,之后再轉(zhuǎn)給其他公司;和這家公司支付寶里的錢,直接轉(zhuǎn)給其他公司,差別是什么呢 這兩種應(yīng)該沒有什么差異吧。。。 但為什么代賬公司會(huì)在意銀行的流水?不在意支付寶里的流水呢。。。
個(gè)體戶,定率征收,按季報(bào)稅,怎么征收?
老師,有紅字做賬的是這樣寫T型帳嗎
個(gè)體工商戶和個(gè)人獨(dú)資企業(yè)分別需要申報(bào)什么,按季度還是月度
老師這題C不是也超過183天嗎
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000元,對(duì)方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
本期減免表期初要填數(shù)據(jù)么
期初數(shù)你填不上,填本期發(fā)生
期初可以填的
期初可以填那就填寫期初就行