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老師,請問我有稅控的服務(wù)費,賬上已做減免稅額,但我本期不交增值稅,那這個減免稅額是不是不能轉(zhuǎn)去留抵稅額?表四是不是不能填本期抵減,要留有期末余額?那賬上還是掛著減免稅額?

2023-03-06 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-06 17:23

對的,是的,附表四可以填寫本期發(fā)生額, 實際抵扣金額,不要填寫。賬上減免的刪除。

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快賬用戶2485 追問 2023-03-06 17:27

那減免刪除了,是用的時候再轉(zhuǎn)去減免?

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快賬用戶2485 追問 2023-03-06 17:29

例如到用的時候只用部分,是不是就分錄寫部分?

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齊紅老師 解答 2023-03-06 17:30

對的,是的,是這么做的。

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對的,是的,附表四可以填寫本期發(fā)生額, 實際抵扣金額,不要填寫。賬上減免的刪除。
2023-03-06
同學你好 需要填的
2022-12-02
您好!主表填應(yīng)納稅額減征額欄目
2020-09-13
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2023-02-14
你好,本期發(fā)生額 9880.84-3293.62 =6587.22,本期應(yīng)抵減額6587.22,實際抵減額6587.22 期末余額為0
2022-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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