你好,這個分錄沒有錯的,加油
老師求解: 小規(guī)模納稅人公司 給客戶代開電子普票后這樣做賬對嗎? 【給客戶開票后】: 借:應收賬款-xxx單位 貸:主營業(yè)務收入 貸: 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 【收到客戶貨付后】: 借:銀行存款 貸:應收賬款—xx單位 ———————————— 老板個人微信給供應商付款并收到發(fā)票,這樣做賬對嗎? 【給供應商付貨款后】: ?借:其他應收款—老板微信 貸:主營業(yè)務成本 ? 【老板把錢打進公賬后】: ?借:銀行存款 ?貸:其他應收款—老板微信
圖文印刷工作室 個體工商戶 購買打印紙 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款 顧客來店里打印試卷 借:其他貨幣資金-微信 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 這樣做分錄對嗎
請教一下老師 請問一下 3月份有一筆微信收款3萬提現(xiàn)轉(zhuǎn)入基本戶,然后當月的工資15000。 借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借銀行存款 貸其他貨幣資金 員工工資是不是計入營業(yè)成本,請問如何寫整個賬務處理的會計分錄…
老師,銷售貨物是網(wǎng)上平臺銷售的,沒有開票,收的是支付寶或者微信,然后錢轉(zhuǎn)到了對公賬戶,報無票收入分錄:借:其他貨幣資金 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅,這樣做可以嗎?回款入的其他貨幣資金,轉(zhuǎn)對公賬戶分錄:借:銀行 貸:其他貨幣資金
小規(guī)模 個體工商戶 我們是商場里的商戶 商場統(tǒng)一收銀然后三個工作日把錢打給我們老板的私人賬戶 扣除銀聯(lián)的手續(xù)費 但是老板也不把這個錢打到公戶里 我這樣做分錄對嗎? 借:其他應收款 借:財務費用—手續(xù)費 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費—應交增值稅
老師你好!審計費怎么做賬呢
老師請問怎樣在電子稅務局里面查開出去的發(fā)票,錢到賬沒有的。
老師您好,請問一下勞務外包人員產(chǎn)生的相關(guān)費用,可以在單位報銷嗎?
請問老師,之前的電費記在其他應付款,其他應付款貸方余額3112,現(xiàn)在預存了8169.67元的電費,開了9298.28元的發(fā)票,如果想轉(zhuǎn)到管理費用,請問應該怎么做憑證呢,謝謝老師
老師,最近在說這個未開票收入有風險,但是我們不可能每個月銷售額是多少就開多少票出去吧,而且我們的下游客戶也很零散。未開票的也是未開票數(shù)據(jù)申報了增值稅的啊,這樣還是有風險嗎?
資產(chǎn)負債表與利潤表的關(guān)系
有沒有使用中國工商銀行的老師,想開手續(xù)費發(fā)票,單位客戶納稅信息新增這里,地址填寫公司注冊地還是經(jīng)營地呢
請問下經(jīng)濟代理服務這類要開發(fā)票在哪里大類
老師好,公司的二手車賣給個人了,公司沒有開發(fā)票,通過二手車交易平臺開具了一張票是免稅的, 那我該怎么做賬呢,怎么填寫申報表呢
老師,請問一下個體戶核定應稅所得率0.1%,現(xiàn)在7月開始不含稅金額130693.07。到10月份申報需要繳納多少經(jīng)營所得稅???怎么計算哦
員工的工資(平面設(shè)計師)記入主營業(yè)務成本;財務和經(jīng)理的工資記入管理費用,對嗎?
你好,對的,后勤人員工資一般進管理費用
這個單位中午提供午餐 食堂的采買和人工怎么做分錄
借,管理費用 一福利費用 貸應付薪酬 借應付薪酬 貸,銀行存款
這個分錄是針對于食堂員工計提工資還是食堂采買食材的呢?
計提工資的哈,其實嚴格的說食堂采購的菜的也是屬于福利費的,也是這個分錄的,只是福利費可能要調(diào)增,很多就沒有進,有些進了管理費用一其他
就是說食堂員工工資和采買的食材可以都記到管理費用,只是在二級科目上一個記工資另一個記其他 對嗎
你好,對的,這個都可以進管理費用