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請(qǐng)教一下老師 請(qǐng)問一下 3月份有一筆微信收款3萬提現(xiàn)轉(zhuǎn)入基本戶,然后當(dāng)月的工資15000。 借其他貨幣資金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款 貸其他貨幣資金 員工工資是不是計(jì)入營(yíng)業(yè)成本,請(qǐng)問如何寫整個(gè)賬務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄…

2024-04-16 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-16 15:30

你好,員工工資可以計(jì)入成本,也可以進(jìn)入到管理費(fèi)用。

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快賬用戶5788 追問 2024-04-16 15:36

計(jì)入成本如何寫會(huì)計(jì)分錄

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齊紅老師 解答 2024-04-16 15:37

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工資 貸應(yīng)付職工薪酬。

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快賬用戶5788 追問 2024-04-16 15:39

收入30000 借∶銀行存款 30000 貸∶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30000 借∶管理費(fèi)用15000 貸∶應(yīng)付職工薪酬 15000 借應(yīng)付職工薪酬15000 貸∶銀行存款 是這樣做分錄嗎?那期末結(jié)轉(zhuǎn) 營(yíng)業(yè)收入30000,但是營(yíng)業(yè)成本是0? 這樣利潤(rùn)表對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-16 15:40

對(duì),沒錯(cuò),是這么做的。

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快賬用戶5788 追問 2024-04-16 15:41

營(yíng)業(yè)成本為0 有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-16 15:42

計(jì)入了管理費(fèi)用,營(yíng)業(yè)成本是營(yíng)業(yè)沒問題。

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快賬用戶5788 追問 2024-04-16 15:46

那如果計(jì)入營(yíng)業(yè)成本 如何做分錄呀

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齊紅老師 解答 2024-04-16 15:46

管理費(fèi)用換成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就成了

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你好,員工工資可以計(jì)入成本,也可以進(jìn)入到管理費(fèi)用。
2024-04-16
一、零售收入**收款分錄 **收款轉(zhuǎn)公戶:分錄正確,通過 “其他貨幣資金 - **賬戶” 過渡,完整記錄資金流與收入確認(rèn)。 **收款未轉(zhuǎn)公戶:分錄邏輯對(duì),但需留意稅務(wù)申報(bào),保留收款憑證,避免長(zhǎng)期掛賬。 二、押金轉(zhuǎn)貨款 & 個(gè)人**付貨款 押金轉(zhuǎn)貨款:分錄正確,“其他應(yīng)收款” 轉(zhuǎn) “應(yīng)付賬款” 清晰體現(xiàn)債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)換。 個(gè)人**付貨款: 若個(gè)人代付(私戶墊資 ),應(yīng)記 “其他應(yīng)付款 - 個(gè)人”,而非 “其他貨幣資金”(個(gè)人**非公司法定貨幣資金賬戶 ); 若公司實(shí)際控制個(gè)人**(綁定對(duì)公、業(yè)務(wù)專用 ),可記 “其他貨幣資金”,但需證明賬戶歸屬。 關(guān)鍵提醒 個(gè)人**收款易觸發(fā)稅務(wù)監(jiān)控,盡量用公司名下賬戶,或收款后及時(shí)轉(zhuǎn)公戶并備注; 私戶付貨款需補(bǔ)代付協(xié)議,證明業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián),避免進(jìn)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。
2025-06-04
你好 第一個(gè)沒有開發(fā)票的可以 第二個(gè)收到的嗎
2020-11-28
第一個(gè)是確認(rèn)收入, 第二個(gè)是它的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是加稅合計(jì)的。 他現(xiàn)在紅沖,因?yàn)槟闶遣铑~交稅的: 有一部分可以抵扣你的貸方的減易計(jì)稅,所以他需要加稅分開。 第二個(gè)是別人代發(fā)了工資,他其實(shí)不用寫這一步,直接寫借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資這個(gè)計(jì)提就可以的,完全沒有必要。
2024-05-27
沒問題,這相關(guān)銀行單據(jù)相互對(duì)應(yīng)就可以了
2021-09-27
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