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一般納稅人本期銷項(xiàng)稅額100元,稅控盤上月留底未抵減金額10元,本期應(yīng)交增值稅90元,怎么做分錄,如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

2024-02-20 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-20 17:25

新年好,根據(jù)你的描述,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)100, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)90, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?90

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快賬用戶8329 追問(wèn) 2024-02-20 17:31

稅控盤抵減的10元不需要體現(xiàn)出來(lái)嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-02-20 17:50

你好,稅控盤10元是上個(gè)月的,在本月只需要按90結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅就好了。

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新年好,根據(jù)你的描述,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)100, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)90, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?90
2024-02-20
你好,再補(bǔ)上一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)減免增值稅的10
2024-02-20
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 ? ? ? 營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2024-02-20
結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該是3
2021-09-11
你好,劉迪在哪個(gè)科目里面掛著?
2023-01-10
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