同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))280 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)-280 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))280 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20
一般納稅人,請(qǐng)問本月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)300元,本月稅盤抵減稅額280元,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,稅控盤280元可以全額抵稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,那是不是月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?請(qǐng)問這樣做對(duì)嗎?
金稅盤280抵扣增值稅要怎么做分錄? 原來結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)數(shù)額是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額720 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280 抵扣稅盤 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額280 貸:管理費(fèi)用280 那么 未交增值稅科目不是欠著280嗎 要怎么平?
一般納稅人本期銷項(xiàng)稅額100元,稅控盤上月留底未抵減金額10元,本期應(yīng)交增值稅90元,怎么做分錄,如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
老師好。我是一般納稅人。我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是銷賬稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,還有一個(gè)是稅控盤費(fèi)用280元,記錄到了應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅減免稅款。月末怎么寫增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?
老師,請(qǐng)問生鮮公司,開出免稅普票,是不是對(duì)應(yīng)的專票就不能抵扣
老師您好,甲公司有兩臺(tái)已提完折舊的設(shè)備在乙公司倉庫存放丟失,甲公司租賃乙公司倉庫,租賃合同約定乙公司有索賠責(zé)任,現(xiàn)在乙公司將索賠款項(xiàng)匯到甲公司銀行賬戶,甲公司應(yīng)如何做賬務(wù)處理?
我司為被告方,支付給原告訴訟費(fèi)款,計(jì)入什么科目
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問沖減采購價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬,這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
最后還有一步,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20 是嗎?
同學(xué),你好 恩恩,是的