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一般納稅人,請(qǐng)問本月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)300元,本月稅盤抵減稅額280元,會(huì)計(jì)分錄怎么做?

2021-12-21 15:07
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-21 15:09

同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))280 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)-280 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))280 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20

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快賬用戶8689 追問 2021-12-21 15:14

最后還有一步,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20 是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-21 15:15

同學(xué),你好 恩恩,是的

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同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))280 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)-280 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))280 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20
2021-12-21
新年好,根據(jù)你的描述,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)100, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)90, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?90
2024-02-20
同學(xué),你好,稍等,我理一下分錄。
2021-09-16
未交增值稅借方余額還是貸方余額
2023-05-10
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