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老師你好,我是收購活豬的公司,因為之前我們開具的是免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,進項金額每月申報有留抵稅額,這個稅額都是人家開具我的進項稅額,等于我的銷項都是免稅的,現(xiàn)在我怎么把這個留抵稅額做分錄

2024-02-20 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-20 10:26

銷售是免稅的,那么進項就 不能勾選抵扣,直接做不抵扣勾選

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快賬用戶1342 追問 2024-02-20 10:28

關(guān)鍵是之前的我都已經(jīng)做啦

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齊紅老師 解答 2024-02-20 10:30

那么現(xiàn)在所有的不能抵扣的勾選申報時都做進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1342 追問 2024-02-20 10:31

附表二,我申報抵扣的進項稅額都填上去了,現(xiàn)在有好多留抵稅額,

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齊紅老師 解答 2024-02-20 10:33

不能抵扣的,勾選的要做進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1342 追問 2024-02-20 10:35

我做進項轉(zhuǎn)出,那不是要多交稅啦

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齊紅老師 解答 2024-02-20 10:38

本身就是免稅,何來交稅?

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快賬用戶1342 追問 2024-02-20 10:44

現(xiàn)在的問題是,之前我是免稅的?,F(xiàn)在不行,我這邊要開具9%的專票

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快賬用戶1342 追問 2024-02-20 10:44

那么我的進項稅額如果不能抵扣,我就要多交稅,

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齊紅老師 解答 2024-02-20 10:45

關(guān)鍵是之前開免稅的,你們抵扣了的就要做進項轉(zhuǎn)出,不然就是逃稅

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快賬用戶1342 追問 2024-02-20 10:47

好的,我現(xiàn)在改過來,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-02-20 10:49

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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快賬用戶1342 追問 2024-02-20 10:53

老師,你好,怎么填

老師,你好,怎么填
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快賬用戶1342 追問 2024-02-20 10:54

我是填免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-20 10:56

填用于免稅項目的進項,沒有就填其他

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快賬用戶1342 追問 2024-02-20 10:58

是第二個嗎

是第二個嗎
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快賬用戶1342 追問 2024-02-20 11:00

我轉(zhuǎn)出要交好多稅呢

我轉(zhuǎn)出要交好多稅呢
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齊紅老師 解答 2024-02-20 11:00

是的,就是那個免稅項目

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快賬用戶1342 追問 2024-02-20 11:05

我上月開了一部分專票,有開了普票,那么,我的進項稅額這邊能不能寫呢?不寫不能抵扣的話,我就要交好多稅

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齊紅老師 解答 2024-02-20 11:08

把握一個原則,免稅期間取得進項不能抵扣。其余的一般計稅正常抵扣就行

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快賬用戶1342 追問 2024-02-20 11:29

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-02-20 11:30

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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銷售是免稅的,那么進項就 不能勾選抵扣,直接做不抵扣勾選
2024-02-20
你好留抵稅額不用做分錄的? ? 按合同開發(fā)票就行?
2023-11-23
您好!不行,你們再銷售的時候要開具9%的發(fā)票,不能免稅,所以專票普票都要確認銷項稅額
2024-02-08
第一個對 第二個不對 進項和銷項要分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-04-27
普通增值稅發(fā)票開錯后,確實可以重新開具。如果是當月開錯,需要將發(fā)票收回并進行作廢;如果是隔月發(fā)現(xiàn)開錯,則需開具紅字發(fā)票,再進行藍字發(fā)票的開具,并寄給購買方。 關(guān)于您提到的進項稅額的退稅問題,一般來說,如果您因為發(fā)票錯誤而多繳了稅款,那么理論上您是有權(quán)申請退稅的。但具體的退稅流程、條件和所需材料可能因地區(qū)和具體政策的不同而有所差異。 在申請退稅時,您可能需要準備一些必要的材料,如原始的發(fā)票、更正后的發(fā)票、繳稅憑證、情況說明等。同時,您還需要按照稅務部門的要求填寫退稅申請表,并提交給相關(guān)部門進行審核。
2024-03-12
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