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老師,你好,我們的業(yè)務(wù)是收購人家的生豬,然后再賣給別人,沒有加工這個環(huán)節(jié),老師,我先咨詢一下,因為之前我開的都是免稅銷售發(fā)票,對方開給我的也是免稅進項發(fā)票,我做賬沒有寫進項稅額,銷項稅額,現(xiàn)在稅務(wù)局說我們是屬于流通環(huán)節(jié),要交9%的稅率,那么,我上月開了專票10萬,普票50萬,我的賬只寫了專票的稅額,普票的沒有寫,能不能這樣做呢

2024-02-08 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-08 09:10

您好!不行,你們再銷售的時候要開具9%的發(fā)票,不能免稅,所以專票普票都要確認銷項稅額

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快賬用戶6111 追問 2024-02-08 09:12

那對方開給我的免稅發(fā)票呢,也要寫嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-08 09:17

您好!你們從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手里購買農(nóng)產(chǎn)品,可以計算抵扣進項的,所以也要確認進項稅額

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快賬用戶6111 追問 2024-02-08 10:13

好的,那對方開不出發(fā)票的,也要寫進項稅額(待認證進項稅額)嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-08 10:38

您好!那不行,對方開不了票,就你們開開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票

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快賬用戶6111 追問 2024-02-08 11:02

但是對方是經(jīng)紀人,他開不出發(fā)票,我這邊也不能代開啊

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快賬用戶6111 追問 2024-02-08 11:24

我確實進項稅額,人家已經(jīng)開了的我直接作應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額),那么沒有發(fā)票的呢,我直接庫存商品,應(yīng)付賬款嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-08 11:28

您好!那你們就不是從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手里買農(nóng)產(chǎn)品了? 沒有發(fā)票的,就不能抵扣進項,全部計入庫存商品

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您好!不行,你們再銷售的時候要開具9%的發(fā)票,不能免稅,所以專票普票都要確認銷項稅額
2024-02-08
同學你好 那你開票不交稅的嗎
2020-09-17
你好 1,小規(guī)模納稅人的公司,取得的進項發(fā)票不可以抵扣銷售發(fā)票的增值稅。 2,只能按普通發(fā)票入賬,抵扣所得稅的成本。 3,是的,是這樣的(小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票,是全額繳納增值稅的 )
2024-03-23
?你好 ; 如果你要抵扣的話。 就必須要用你 生效成為一般納稅人后的業(yè)務(wù) 發(fā)生的專票來抵扣的。之前小規(guī)模期間的專票是不能抵扣的?
2021-08-26
同學你好 這個可以抵扣
2022-06-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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